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學校食堂預收學生2024年餐費,期末的時候退費有個娃算錯了,少退了1000元,那現(xiàn)在人家申請退費,這個賬務怎么處理

2025-04-30 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-30 11:32

原來是計入了餐飲收入嗎?

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快賬用戶6125 追問 2025-04-30 11:33

應該計入了吧,我剛接手的從哪里看是否計入呢?

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齊紅老師 解答 2025-04-30 11:36

看以前的憑證,可看下原來的收款分錄

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快賬用戶6125 追問 2025-04-30 11:36

那如果計入了,現(xiàn)在該怎么做賬

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齊紅老師 解答 2025-04-30 11:37

現(xiàn)在沖減收入與往來,再退還款項

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快賬用戶6125 追問 2025-04-30 11:38

具體分錄,能說一下嗎?我在想是2024年做的收入是不是還牽扯利潤分配?

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齊紅老師 解答 2025-04-30 11:39

金額小,可直接沖減25年收入

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原來是計入了餐飲收入嗎?
2025-04-30
你好,你的賬下個月應該借其他應付款8貸伙食收入8 下個月轉入伙食。 這個收據(jù)如果系統(tǒng)上做不了,能不能寫個情況說明。
2025-07-04
你好沒有預交不可以退稅
2025-03-07
同學,你好 勞務公司可以差額開票,那部分就是你們的收入 ,學堂是有相關課程的,可以咨詢一下學堂客服。 小規(guī)模每月15萬以內(nèi)免稅額,所得稅納稅所得額100萬以下就是交2.5%的稅,一般納稅人增值稅是不免的,所得稅有優(yōu)惠,如果開票量不大,建議小規(guī)模
2021-04-23
您好 有部分的留抵稅額是未做無票收入沖銷銷項稅將留抵稅額退回給了公司26元? 做無票收入不是增加銷項稅額的么 怎么會增加留抵稅額?
2022-07-07
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