小規(guī)模增值稅不需要計提,直接做收入的時候價稅分離哈
是小規(guī)模納稅人企業(yè)適合計提增值,還是一般納稅人企業(yè)適合計提增值稅稅金?可以不做計提賬務(wù)處理嗎?
老師 小規(guī)模納稅人每個月銷售計提的增值稅,一個季度沒有達到起征點,對已計提的增值稅怎么做賬務(wù)處理?
小規(guī)模納稅人計提的增值稅現(xiàn)在全免,月末要做一筆賬務(wù)處理嗎?分錄怎么做呢?
老師,小規(guī)模納稅人月末增值稅處理,計提與繳納會計分錄怎么寫?
老師 小規(guī)模納稅人,增值稅 ,附加稅計提和繳納怎么做賬
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
做收入的時候是價稅分離的呀
那么怎么會多計提呢?直接根據(jù)發(fā)票上的稅金寫增值稅的金額
做了未開票收入
未開票收入,直接按含稅收入/1.01*0.01計算增值稅就行
老師,我是想問,像我賬上這種情況,我該怎么處理?我3月份做了未開票收入,在4月份開了發(fā)票,我按照實際繳納的增值稅做了賬,但是現(xiàn)在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目不平啊。這種我是要計入營業(yè)外收入嗎,還是怎么調(diào)平?我當(dāng)時做未開票收入的時候就是按照您說的這種價稅分離來做的。
未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ? 如果以后補開發(fā)票不需要再體現(xiàn)增值稅, 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入?–已開票