不需要 這個是貨物 正常去開發(fā)票稅務(wù)局直接收取

老師,請問臨時工去稅局代開的勞務(wù)費發(fā)票,我們還需要再扣繳個稅么,是他在代開的時候就已經(jīng)繳納了個稅么
老師在嗎?想請教一下,代開勞務(wù)費發(fā)票,如果個人承擔了增值稅和附加,他們自己去代開的,但是個稅需要我們企業(yè)代扣代繳,我們怎么反算才能把個稅開進發(fā)票里,比如我們合同簽約就給他1000,開了1000,但是我們得代扣代繳個稅,就只能把個稅作為營業(yè)外!想把個稅開進票面
老師,某個人準備給我們代開勞務(wù)費發(fā)票,他代開的時候需要繳納什么稅?假如代開完發(fā)票,我們沒有及時支付勞務(wù)費,那么這張發(fā)票我們能正常入賬嗎?報個稅的時候需要給他代扣代繳個稅嗎?
老師您好 我們裝修店面花了260萬 給我們開發(fā)票的是個人 他是代開的發(fā)票 我們需要幫他代扣代繳個人所得稅嘛
老師,我們從個人那里采購貨物設(shè)備,但是他無法去代開發(fā)票,給我們開具了收據(jù),我們納稅調(diào)增,請問還需要給他代扣代繳個稅么?正常來說,他在代開發(fā)票的時候就預(yù)繳個稅,但是給我們開收據(jù)的話,我們需要再個稅APP 代扣代繳個稅么?
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,實際對公收到20200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
工程公司臨時工工資需要簽勞務(wù)合同嗎?不交社保如何增加工資費用
個體工商戶是核定征收,又不用辦理經(jīng)營所得匯算清繳,又沒綜合所得,那他的附加啥時候扣呢
租房 送禮,摘要寫什么,記的 流水賬
公司將項目資產(chǎn)和負債(借款借款及利息)和運維人員,合并打包,與資產(chǎn)重組的形式出售給其他公司嗎?財務(wù)上要求的具體流程有哪些?都涉及哪些稅呢?
企業(yè)與美團大眾點評等平臺簽訂一個信息技術(shù)服務(wù)費或者是推廣費,需要繳納印花稅嗎?
勞務(wù)成本里面的人工費現(xiàn)金流是計入支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,還是放在購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金?
成品油發(fā)票可以開專票嗎?
老師,我不是說了么,他沒辦法去稅務(wù)局代開,給我們的只是收據(jù),我這邊需要給他在個稅平臺申報個稅么 選擇哪一個“財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”還是“經(jīng)營所得”
不需要你申報, 正常來說,他在代開發(fā)票就預(yù)交了個稅?,F(xiàn)在沒有開發(fā)票,你就不用給他代扣代繳了。 你申報不了生產(chǎn)經(jīng)營 就是沒必要交稅了 他不開發(fā)票就是不想交稅了
老師,這個屬于自然人財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓還是經(jīng)營所得
按照經(jīng)營所得繳那個稅
好的;老師那就是我們收到收據(jù),直接納稅調(diào)增就好了是吧?其他不用管不存在其他的風(fēng)險是么?
老師我搜索了一下個人財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得包含:有價證券、股權(quán)、建筑物、土地使用權(quán)、機器設(shè)備、車船等其他財產(chǎn)取得的所得。其中包含了機器設(shè)備, 請問經(jīng)營所得和財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得的區(qū)別是什么?因為涉及到稅率不同的問題
是 機器設(shè)備是他自己使用過的 溢價轉(zhuǎn)讓的安 20%的個稅 低于等于之前買來的價格不交
所以我還是不太明白是請問經(jīng)營所得和財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得的區(qū)別是什么?這個個人銷售的是自己生產(chǎn)并且自己使用過的設(shè)備銷售給我們
經(jīng)營所得稅外購的再銷售給你們 生產(chǎn)經(jīng)營所得是他自己使用過的固定資產(chǎn),再銷售給你們。