根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干稅務(wù)處理問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2012年第15號)第五條規(guī)定,企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的與籌辦活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,可按實際發(fā)生額的60%計入企業(yè)籌辦費,并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除

老師,業(yè)務(wù)招待費,我總收入5005318.65*0.005=25026.59,業(yè)務(wù)招待費實際發(fā)生是11988,按比例11988*60%=7192.8,匯算清繳調(diào)增額是4795.2對嗎
老師,我們公司22年7月份開始籌建的,22年發(fā)生了7萬塊的業(yè)務(wù)招待費,當年沒有收入。這個費用我是記得管理費用-業(yè)務(wù)招待費,這個費用其實應(yīng)該是屬于籌建期的業(yè)務(wù)招待費,我用業(yè)務(wù)招待費這個科目,匯算清繳的時候,還可以按籌建期的標準,去調(diào)增40%嗎?還是必須按100%去調(diào)增?
老師,我們公司22年7月份開始籌建的,22年發(fā)生了7萬塊的業(yè)務(wù)招待費,當年沒有收入。這個費用我是記得管理費用-業(yè)務(wù)招待費,這個費用其實應(yīng)該是屬于籌建期的業(yè)務(wù)招待費,我用業(yè)務(wù)招待費這個科目,匯算清繳的時候,還可以按籌建期的標準,去調(diào)增40%嗎?還是必須按100%去調(diào)增?
老師,企業(yè)籌建期,2023年沒有收入,都是發(fā)生的成本費用企業(yè)所得稅匯算清繳是不是業(yè)務(wù)招待費全部要納稅調(diào)增?
現(xiàn)在要做2024年匯算清繳,企業(yè)24年是剛成立,籌備期間發(fā)生的招待費,我們記賬管理費用-業(yè)務(wù)招待費,24年收入為0,請問我們業(yè)務(wù)招待費可以扣除嗎
你好,老師,個人開機械租賃費多少的稅率
老師好,個稅申報時候,社保那一欄填的是累計數(shù)還是當期交易數(shù)?
老師,請問一下我們是建筑公司,麻煩問一下完稅憑證在哪里打印呢
開了發(fā)票和沒有開發(fā)票的收入有什么區(qū)別
老師個體工商戶報經(jīng)營所得的時候減半征收在哪里修改
2020年前虧損200萬,2021年-2025年9月盈利10萬,注銷時,是不是不能彌補往年虧損?5年內(nèi)是怎么算?
企業(yè)所得稅申報中的已記入成本費用的職工薪酬,和實際支付的職工薪酬,怎么填寫
已計入成本費用的職工薪酬包含什么
我們有個小作坊加工的機床 直接轉(zhuǎn)給這個小作坊個人了 然后他給我們給的手撕發(fā)票 這個賬可以這樣出么
中級財管為什么方差是a^2+b^2+2ab呢
填報表的時候填稅收金額提示紅警線、意思是不是不能填、因為收入是0
按照實際發(fā)生額的60%計入籌辦費這樣就可以
那意思是要改賬嗎、24年的帳已經(jīng)做好了呀
你在納稅調(diào)整明細表其他30行這里調(diào)增就可以
就是我的招待費不要在招待費行列調(diào)增,在其他這里調(diào)、按發(fā)生額的60%調(diào)
因為這里沒有收入調(diào)不了,就是出現(xiàn)你說的那種情況
或按60%來入賬也可以的