只有一張發(fā)票, 可以的
老師,我們公司采購材料收到的供應(yīng)商給的送貨單,我每個(gè)月只用來核對(duì)賬單,單獨(dú)裝訂在一起沒有放入賬本內(nèi)可以嗎?我購進(jìn)的材料入庫都有對(duì)應(yīng)的發(fā)票,還有自制的入庫單這樣可以嗎?
我想問下,目前我們采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是按供應(yīng)商型號(hào)開票,供應(yīng)商送貨單也是供應(yīng)商型號(hào),然后銷售出庫會(huì)按公司型號(hào)出庫,意思就是說所有的采購型號(hào)最終都會(huì)編一個(gè)內(nèi)部型號(hào),這樣可以嗎?
老師,去年我在供應(yīng)商那里采購了一批貨物,通過公賬付款給了供應(yīng)商,供應(yīng)商去年沒給我開發(fā)票,說只能跟今年的款一起開一張發(fā)票給我,這樣可以嗎?
老師好,我采購暫估入庫按采購單和供應(yīng)商的送貨單做憑證做得賬,下個(gè)月收到發(fā)票就把發(fā)票和合同放在一起做附件,就沒有采購入庫單了,這樣可以嗎?
老師,請(qǐng)問開的專票沒有內(nèi)容,只有詳見銷貨清單及金額,這種發(fā)票能收到?供應(yīng)商有提供銷貨清單
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷,如果回來的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?