您好,設(shè)不設(shè)二級根據(jù)你自己的需要,稅金及附加可以不設(shè)二級的
印花稅沒計提,10月直接繳納的,怎么做會計分錄?計算印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-印花稅,繳納時,借:應(yīng)交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個月沒有計提。 還是直接不用計提,這個月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
老師,繳納實收資本的印花稅,用稅金及附加科目,需要帶個二級科目嗎? 借:稅金及附加-營業(yè)賬簿?
請問小規(guī)模納稅人需要計提印花稅嗎?分錄是直接做 借:稅金及附加 貸:銀行存款 還是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 借:應(yīng)交稅費-印花稅 貸:銀行存款?
小規(guī)模,印花稅需要在稅金及附加設(shè)置二級科目印花稅?股東的投資款繳納的印花稅分類怎么寫
小規(guī)模納稅人,股東的投資款繳納的印花稅分錄怎么寫,借:稅金及附加,貸銀存可以嗎,稅金及附加用設(shè)置二級科目印花稅嗎
老師,企業(yè)購買華為ADS軟件要交印花稅嗎?物業(yè)開的水電費發(fā)票要交印花稅嗎?企業(yè)購買的印刷品要交印花稅嗎?
我司在9月5號采購了一批貨,隨貨同行單的時間是9月5日,9月8號這批貨我司驗收入庫,供應(yīng)商在9月10日開了發(fā)票,結(jié)果我收到發(fā)票和隨貨同行單的時候,發(fā)現(xiàn)該張隨貨同行單其中一個品的單價有誤,但發(fā)票上的單價無誤,反饋給供應(yīng)商,供應(yīng)商針對這一個品重新開具一張正確單價的隨貨同行單,但是隨貨通行單的銷售日期變成了開具當天日期9月25日了,請問這種更換隨貨同行后它的日期比開具發(fā)票的日期要晚,會不會虛開發(fā)票的風(fēng)險?
老師好,請問多少金額的收據(jù)可以入賬?有行業(yè)和支出內(nèi)容限制嗎?
請問:企業(yè)2025年7月至12月月末發(fā)放工資,財務(wù)記賬,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,這筆費用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎?謝謝
老師,一個是幼兒園會計和一個出納一個會計一個辦公室,一個是建筑公司內(nèi)賬會計和老板一個辦公室,選擇哪里比較好啊
老師,把貨賣給A,和B造的有合同160萬,款B通過對公戶打給我們,但是不給B發(fā)貨,這種情況開的發(fā)票屬于虛開發(fā)票嗎!
全資子公司的虧損利潤怎么合并到母公司,他們沒有任何往來,包括資本投資都沒有
請農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)老師回復(fù),謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷的一般納稅人)應(yīng)稅項目和非應(yīng)稅項目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應(yīng)解匯款并扣款如何做帳
老師您好!請教一個問題 我成立了一個子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團總部,所有的營收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團總部。營收也都直接轉(zhuǎn)進總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈是由我A公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護續(xù)費,但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費的分紅嗎?因為客戶都是我司成交后交接過去的。
回答完整啊,分錄對不對,咋有的人咋還讓通過應(yīng)交稅費
您好,分錄是對的,印花稅不用計提,在交完直接計入稅金及附加
這個有具體文件嗎一個老師一個說法有的還讓通過應(yīng)交稅費核算問題人家職稱老師說應(yīng)交稅費是要排除印花稅這些的
您好,這是會計核算的要求,按季度繳納的可以在每期計提印花稅(像合同印花稅)計入稅金及附加的借方,同時計入應(yīng)交稅費-印花稅貸方,按次的可以不計入應(yīng)交稅費的 你可以參考稅務(wù)師的涉稅實務(wù)或初級會計教材
那和初級教材不一樣嗎,初級明確幾個稅種不通過應(yīng)交稅費核算呀
您好,考試以教材為準,但實際工作中:原先按月申報印花稅時和初級教材一致不計入應(yīng)交稅費,但稅務(wù)后期沒有按月申報印花稅了,只有按期(季度)、次申報,這樣就只能計入應(yīng)交稅費了(不然不符合配比原則,收入成本費用不配比),這個在稅務(wù)師的涉稅實務(wù)有說明