你好這個(gè)是稅務(wù)局,只能這樣知道
麻煩老師解答一下這個(gè)稅務(wù)方案里面的幾個(gè)問(wèn)題:1、18000如果是唯一份收入,按薪資所得核算個(gè)稅應(yīng)該是扣減5000,(18000-5000)*0.2-1410=1190。 如果是此前已扣除5000,則是18000*0.2-1410=2190這個(gè)理解對(duì)嗎? 2、若按勞務(wù)報(bào)酬所得核算個(gè)稅:18000*0.8*0.2-375=2505 我自己理解核算的和給出的方案1方案2核算的都不一樣。不知道問(wèn)題出在哪里了
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,稅費(fèi)繳納是要對(duì)公賬號(hào)跟稅務(wù)系統(tǒng)綁定,對(duì)嗎?在辦稅系統(tǒng)申報(bào)完畢,扣繳沒(méi)成功,請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)系統(tǒng)里面的哪里查看有沒(méi)有綁定呢?還是需要到服務(wù)大廳才能辦理?著急!謝謝指導(dǎo)~
請(qǐng)問(wèn)老師,去年是小規(guī)模,收到的專(zhuān)票因?yàn)椴荒艿挚劬蜎](méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅的帳,今年升成了一般納稅人,報(bào)稅時(shí)沒(méi)注意到可抵扣的專(zhuān)票里有去年的,給抵扣掉了,現(xiàn)在要怎么做賬呢?
您好老師,我是個(gè)體戶(hù),去年核定改查賬征收了,我開(kāi)票收入是50萬(wàn),稅務(wù)局說(shuō)我申報(bào)的不對(duì),發(fā)個(gè)一個(gè)表讓我修改,里面有個(gè)是經(jīng)營(yíng)所得55萬(wàn),和增值稅50萬(wàn),我不知道這里面哪里出問(wèn)題,這個(gè)個(gè)體戶(hù)負(fù)責(zé)人在別家單位有月工資5000,所以這個(gè)個(gè)體戶(hù)申報(bào)成本的時(shí)候也是50萬(wàn),問(wèn)題來(lái)了,經(jīng)營(yíng)所得55,和增值稅50填表后,需要繳納的稅款是800元左右,我想知道經(jīng)營(yíng)所得是什么?還有怎么能不繳納稅款,求解
老師,想問(wèn)一下,工程都可以除去分包款這塊再去交增值稅對(duì)嗎?如果是,怎么界定分包款是哪月哪筆工程可以抵扣的呢[捂臉] 就是比方說(shuō) 1月:取得分包發(fā)票2萬(wàn)元 2月:取得1萬(wàn)元 3月:開(kāi)出去50萬(wàn)發(fā)票,當(dāng)月取得3萬(wàn)分包款 4月:取得6萬(wàn)分包款。 我哪里知道50萬(wàn)開(kāi)出去,可以抵扣多少分包款呀[捂臉]如果抵扣了,客戶(hù)又作廢或者開(kāi)錯(cuò)金額,不就影響已報(bào)數(shù)據(jù)了?,我也不懂,大大的疑問(wèn)
IPO是什么意思?是表達(dá)的什么意思
抖店發(fā)樣品,怎么做賬,并確認(rèn)視同收入
怎么快速把23年5到24年1月的數(shù)據(jù)根據(jù)不同名稱(chēng)匯總收入和支出之和
老師你好,今天公賬收到一筆,深圳XXX精密鍛造制品廠(個(gè)體工商戶(hù)),個(gè)體工商戶(hù)字樣之前沒(méi)有就算是個(gè)體戶(hù)也不會(huì)顯示,現(xiàn)在顯示了是有什么不一樣嗎,會(huì)不會(huì)存在什么風(fēng)險(xiǎn),我們是一般納稅人企業(yè)
現(xiàn)在我公司有一個(gè)員工離職需要轉(zhuǎn)讓股權(quán),公司注冊(cè)資本是300元。他認(rèn)繳了15萬(wàn)。沒(méi)有實(shí)繳。這種怎么操作。
老師麻煩問(wèn)一下企業(yè)所得稅季度申報(bào)表是不是只能更正第四季度的
軟件開(kāi)發(fā)行業(yè)的成本是什么?
由于前期抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過(guò)多,少交增值稅,導(dǎo)致庫(kù)存過(guò)多,該怎么處理?
老師,截止到5.15日的存貨的比截止到4.15日的存貨少了一百多萬(wàn) 啥原因?qū)е碌?/p>
營(yíng)業(yè)外支出匯繳清算的時(shí)候需要納稅調(diào)增?
去了稅務(wù),那邊查不到
這個(gè)大家都一樣查不到的