若無法收回了,轉營業(yè)外支出
老師啊,對方一年前開了票給我們,但我們沒錢付他們,一直在應付賬款掛著在,怎么處理這種情況。
老師,我去年跟人家拿貨,貨到了錢我們也已經付給人家了,但是對方沒有多久就倒閉了,發(fā)票沒有開,請問這個應付款一直掛著怎么辦呢
老師,銷售一批貨物,對方給了一半錢,剩下的一半不給了,我們也一分錢發(fā)票沒開給對方,這收到的一半錢因為沒開發(fā)票,也一直沒結轉成本,賬上掛著應收賬款貸方(就是我們收到一半款沒給他們開發(fā)票的錢),現在應該怎么辦?
我們上個月有政府補貼 我們單位沒有資質 得在別的企業(yè)往外開機動車發(fā)票 然后我們 就把專票開給了另一家企業(yè) 我們去另一家企業(yè)刷這個車款 另一家企業(yè)把錢就轉到了我們公戶 但是客戶這邊還是貸款車 尾款 也放到了公戶 就這樣多出來了一筆錢 老師你說多出來這筆錢 怎么走賬呢? 但實際上 我們只是收了一筆款 就是客戶交的這個首付 和尾款 另一家公司給我們轉過來的錢就是走一下賬 因為我們開專票給他們了
老師 我們是出口企業(yè) 以前年度(大多是2018-2020年的)廠家給供的貨已經出口了 成本和收入都結轉了 但是發(fā)票一直沒給開 ,現在我要怎么處理這些預付賬款呀
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
那還有一筆預付款,買原材料,錢付出了,但是沒有收到發(fā)票,沒有確認成本這個怎么平呀
直接轉為成本,匯算時調增
老師,那之前付出去的押金呢,現在也收不回來了
押金 轉為營業(yè)外支出
那采購材料,如果收到發(fā)票大于我們支付的錢,這個怎么平呢
按實際付款金額入賬
但是那個發(fā)票抵扣了呢,而且應付賬款貸方有余額,這個怎么平呢
應付賬款貸方有余額 轉為營業(yè)外收入
老師之前說的錢付了沒有收到發(fā)票,這個做成本,怎么做分錄呢,進項自己算嗎
沒有發(fā)票,不要確認進項
老師,預付賬款有借方余額,這個怎么平,具體做賬分錄幫我寫一下吧
借:營業(yè)外支出或主營營業(yè)成本 貸:預付賬款