同學(xué),你好 這種不開發(fā)票合規(guī)不了,只能私下給錢,不入公賬
老師,我們跟廠家合作,然后廠家給返利款,就是銷量達(dá)到了給返利的,那那這個(gè)返利款他們?cè)趺唇o我們?。繘_減貨款肯定不行,因?yàn)檫@次我們沖減了貨款,結(jié)果他們就只按照付多少錢開票給我們,那我們進(jìn)項(xiàng)就少了那我們?nèi)ツ囊l(fā)票開給客戶呢?
老師,你好。我公司向供貨方拿貨,我們拿了50萬(wàn)的貨,他們給我們3000元的返利。然后他們說(shuō)就給我們開47萬(wàn)的發(fā)票??梢赃@樣的嗎?那這個(gè)3千元的返利我該如何記賬?
老師您好!客戶要求我們私下返款給他,實(shí)際交易金額1萬(wàn)3,讓我們開3萬(wàn)的發(fā)票,然后對(duì)公付3萬(wàn)款給我們。 3-1.3=1.7萬(wàn) 讓我們私下返款1.7萬(wàn)給他。合同、銀行流水、發(fā)票 三流一致,這樣觸犯了什么違法?
老師,我們和物業(yè)簽訂合作協(xié)議,客戶轉(zhuǎn)款到物業(yè),物業(yè)扣除返點(diǎn)再轉(zhuǎn)款給我們,我們開票給物業(yè),但是現(xiàn)在客戶直接轉(zhuǎn)到我們這邊15萬(wàn)了,現(xiàn)在物業(yè)那邊說(shuō)要把這15萬(wàn)轉(zhuǎn)給他們,他們扣除2萬(wàn)返點(diǎn)再轉(zhuǎn)給我們13萬(wàn),然后說(shuō)我們還要給他們開票,這個(gè)咋開票呢,我們開13萬(wàn)給對(duì)方,對(duì)方開2萬(wàn)的返點(diǎn)的發(fā)票給我們
老師你好,我付錢給客戶,客戶這邊呢,沒(méi)有開票發(fā)票回來(lái)給我,但是呢他有投資那個(gè)廣告在我公司,然后呢我要開票給他,他又付款給我。那這個(gè)允許嗎?他要我開6個(gè)點(diǎn)給他,我是一般納稅人
公司處置車輛,固定資產(chǎn)清理,開票的時(shí)候貸方是固定資產(chǎn)清理,而不是收入,那么增值稅報(bào)表和所得稅報(bào)表是不是就不一致了?這樣有沒(méi)有關(guān)系
小規(guī)模納稅人跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)預(yù)繳稅款銷售額是開票金額嗎
本月無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生,怎么結(jié)轉(zhuǎn)本期損益?
老師,客戶退了一部分貨。我們票在23年就開完了,退回來(lái)的單價(jià)也比以前是低。票可以紅沖一部分嗎?單價(jià)是不是不可以改動(dòng)?
這種手工賬的各種賬本,一本是不是從一月份一直用到12月份,把頁(yè)數(shù)用完為止,沒(méi)有了,又重新拿一本新的出來(lái)用?
老師,6年前開的發(fā)票給甲方,現(xiàn)在結(jié)算金額比開發(fā)票的金額小,甲方要求我們紅沖之前的發(fā)票,再重新開張正數(shù)發(fā)票,這樣可以嗎?我能紅沖前幾年的發(fā)票嗎?
有個(gè)人的工資不發(fā)放了,社保怎么記
老師,給我們安裝窗戶的個(gè)人,去稅局代開發(fā)票,發(fā)票上備注要我們代扣代繳個(gè)人所得稅,這個(gè)代扣在個(gè)稅哪填報(bào)?
老師,假如本月工資6000 個(gè)稅30 ,本月工資下月發(fā)放,本月和下月會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫。
忘記密碼和帳號(hào)收不到驗(yàn)證碼
有什么解決方法嗎?
同學(xué),你好 沒(méi)有,最好是能取得發(fā)票