你好,這個(gè)不需要另外交增值稅。
老師,中醫(yī)門診部收入屬于醫(yī)療服務(wù),開的發(fā)票稅率都是不是免稅?做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,怎樣做?我還需要再提增值稅嗎?
老師,我期未結(jié)帳的時(shí)候系統(tǒng)提示我,增值稅未結(jié)轉(zhuǎn),但是因?yàn)槲覀兪且患倚∫?guī)模,增值稅是免交的,我增值稅做的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款;貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅收入?,F(xiàn)在我還需要做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
老師:我們是一家私人醫(yī)院,把一臺(tái)B超無償捐贈(zèng)給另一家醫(yī)院,先把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),捐贈(zèng)的會(huì)計(jì)分錄借營(yíng)業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,增值稅計(jì)稅銷售額怎么確定,按固定資產(chǎn)凈值行不行?還是按雙方協(xié)商的價(jià)格確認(rèn)?
老師:我們是一家私人醫(yī)院,食堂是包給別人的,由于他辦不下餐飲手續(xù),就辦了個(gè)超市的手續(xù),他給我們職工和病人提供就餐,但不能開具餐費(fèi)的發(fā)票,只給我們開銷售米面糧油的發(fā)票,以前的會(huì)計(jì)就用這種發(fā)票走了管理費(fèi)用-伙食費(fèi),我知道這樣走肯定不對(duì),想請(qǐng)教一下怎么走才合規(guī)?
我們是一家私立幼兒園,收到學(xué)生的學(xué)費(fèi),已經(jīng)確認(rèn)收入。學(xué)期清算時(shí),會(huì)退部分餐費(fèi)及保教費(fèi),我再?zèng)_收入對(duì)嗎?這個(gè)沖的收入還需要計(jì)提1%的增值稅嗎?
請(qǐng)問老師,甲是酒店,采購(gòu)部的員工張三,使用酒店內(nèi)部的車輛,收了張三100元的車輛使用費(fèi),請(qǐng)問需要算作收入,計(jì)算繳納增值稅么,稅率是多少。這種類似的情況挺多的,有的配備司機(jī),有的沒有配備司機(jī)。張三就是自己開車出的。
請(qǐng)問老師,酒店的的客人退房時(shí),開車把酒店門口的大理石撞壞了,賠付2000元,請(qǐng)問這個(gè)收入算作什么收入,需要繳納增值稅么?稅率是多少
請(qǐng)問老師,甲單位是酒店,酒店的員工在客人退房時(shí),打掃客房時(shí)的花瓶打碎了,賠付200元,請(qǐng)問這個(gè)算作營(yíng)業(yè)外收入,要計(jì)算繳納增值稅么
會(huì)計(jì)學(xué)堂的章節(jié)習(xí)題有電子版的嗎
我和朋友合伙做了一個(gè)項(xiàng)目,我出了50萬,他出了50萬,后面錢不夠,他說差的他來補(bǔ),但是利潤(rùn)得按實(shí)際出資比例來分,我同意了。 后期撥了兩次20萬的進(jìn)度款,把這40用了,但還是不夠,他繼續(xù)墊資。 現(xiàn)在項(xiàng)目做完了,開始分紅了,他把前面兩次撥款的40萬也算他的出資,這合理嗎?
公司股東之前實(shí)際出資的實(shí)收資本,現(xiàn)在已經(jīng)辦理減資。做投資分紅,分錄怎么做
殘保金中的工資和員工數(shù)不包括單位已經(jīng)退休又返聘人員的?
老師,費(fèi)用審核報(bào)銷都審的什么?
工資、社保計(jì)提和發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄
老師,企業(yè)承包其他單位食堂,燃?xì)赓M(fèi)用發(fā)票開給企業(yè),企業(yè)先付單位直接撥款,也就是直接拿開給企業(yè)的燃?xì)獍l(fā)票發(fā)票去單位報(bào)銷,撥款給公司,這樣怎么賬務(wù)處理,這樣是否做營(yíng)業(yè)外收入
那病人的就餐費(fèi),我就計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了?
你好是的。你入成本就好了
老師能給說一下不交增值稅的原因嗎或是有什么文件支持?
你好,這個(gè)你沒有收入。也沒有開發(fā)票,相當(dāng)于他們的收費(fèi)已經(jīng)包括這些服務(wù)了。
好的謝謝。
你好,不用客氣的了。