健身年卡、月卡、次卡:售卡時按 “未發(fā)生銷售行為的不征稅項目”,選 “601 預(yù)付卡銷售和充值” 編碼,開增值稅普通發(fā)票,稅率欄 “不征稅” ,內(nèi)容如 “健身卡預(yù)收款” 。 私教課:一般納稅人開 6% 稅率增值稅發(fā)票 ,項目 “生活服務(wù) — 體育服務(wù)” ,內(nèi)容如 “私教課程服務(wù)費”;小規(guī)模納稅人征收率 3%(優(yōu)惠期可能調(diào)整 ) 。
老師,我們公司提前搬走,物業(yè)押金不退,開了發(fā)票給我們,這種可以入賬嗎?
老師,如果記賬憑證已經(jīng)裝訂成冊了,有的記賬憑證漏打了,怎么弄?
老師,個體工商戶不用建賬的,可以借款了,不用還回去嗎?
剛注冊了一家小規(guī)模納稅人做出口貨物,可不可以出口退稅?
2022年7月1日后異地的印花稅在項目地預(yù)繳了怎么辦?
我開公司的車,掛到了,做了車險報案,這錢保險錢是打到公司賬戶還是個人賬戶?
老師,有計算個稅的表嗎?我填寫工資,然后自動計算個稅
開票涉及到安裝工程,這個跨區(qū)域事項開票過程中怎么報備
老師,老板跟員工出差旅游吃飯住宿全部放,放差旅費,還是住宿放差旅費,吃飯放業(yè)務(wù)招待費哦?我好害怕放錯了
哪種個人所得稅匯繳未達納稅標準不退稅
您好 我是小規(guī)模納稅人 若會員在2025年4月1日時購買了2月卡,我在2025年4月1時選擇開具“預(yù)付卡”不征稅發(fā)票,那我是不是應(yīng)該在2025年6月1日時向客戶開具“體育服務(wù)*健身服務(wù)”發(fā)票 如果不用在2025年6月1日再次開發(fā)票的話 稅務(wù)上怎么處理 是不是開了不征稅發(fā)票后就不用交稅了
不是的 這個要按百分之一或者百分之三申報的 這個是預(yù)收,要預(yù)交增值稅 就是季度不超30萬就不用交
申報時是系統(tǒng)上怎么操作 他是系統(tǒng)上會自動帶出稅額,還是要自己來匯算呢
這個是需要自己手動填寫
那在做賬務(wù)時應(yīng)該怎么做
我的不征稅的預(yù)收部分是不是不用在增值稅報表中體現(xiàn) 我只用申報我開具私教課的體育服務(wù) 健身服務(wù)的收入部分是不是
借銀行 貸預(yù)收賬款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
那部分不征稅的收入應(yīng)該為借銀行 貸預(yù)收 在他卡期限到期后 借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 是不是這樣 因為沒有稅額
同學(xué)你好嗯,是這樣的哦