你好,這個(gè)不需要單獨(dú)做分錄。 是這樣子的你要退多少,就做退多少的分錄 不用專門針對(duì)4%做分錄

1、外經(jīng)貿(mào)企業(yè)從一般納稅人企業(yè)購(gòu)入塑料制品,進(jìn)貨價(jià)值200萬元,增值稅稅率13%,進(jìn)項(xiàng)稅額26萬元。出口銷售價(jià)格折合人民幣350萬元,退稅率假定為11%。計(jì)算應(yīng)退稅額并做賬務(wù)處理。 2、外經(jīng)貿(mào)企業(yè)從一般納稅人處購(gòu)得兒童服裝用于出口,進(jìn)貨價(jià)值600萬元,增值稅稅率13%,進(jìn)項(xiàng)稅額78萬元。出口銷售價(jià)格折合人民幣870萬元,退稅率假定為9%。計(jì)算應(yīng)退稅額并做賬務(wù)處理。 3、外貿(mào)企業(yè)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)特準(zhǔn)退稅產(chǎn)品100 000公斤,其中80 000公斤用于出口,普通發(fā)票列明的金額為100 000元,試計(jì)算該企業(yè)出口該產(chǎn)品的應(yīng)退稅額并做賬務(wù)處理。 4、外貿(mào)企業(yè)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)特準(zhǔn)退稅產(chǎn)品10 000件,單價(jià)60元,普通發(fā)票列明的金額為600 000元,試計(jì)算該企業(yè)出口該產(chǎn)品的應(yīng)退稅額并做賬務(wù)處理。
1、外經(jīng)貿(mào)企業(yè)從一般納稅人企業(yè)購(gòu)入塑料制品,進(jìn)貨價(jià)值200萬元,增值稅稅率13%,進(jìn)項(xiàng)稅額26萬元。出口銷售價(jià)格折合人民幣350萬元,退稅率假定為11%。計(jì)算應(yīng)退稅額并做賬務(wù)處理。 2、外經(jīng)貿(mào)企業(yè)從一般納稅人處購(gòu)得兒童服裝用于出口,進(jìn)貨價(jià)值600萬元,增值稅稅率13%,進(jìn)項(xiàng)稅額78萬元。出口銷售價(jià)格折合人民幣870萬元,退稅率假定為9%。計(jì)算應(yīng)退稅額并做賬務(wù)處理。 3、外貿(mào)企業(yè)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)特準(zhǔn)退稅產(chǎn)品100 000公斤,其中80 000公斤用于出口,普通發(fā)票列明的金額為100 000元,試計(jì)算該企業(yè)出口該產(chǎn)品的應(yīng)退稅額并做賬務(wù)處理。 4、外貿(mào)企業(yè)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)特準(zhǔn)退稅產(chǎn)品10 000件,單價(jià)60元,普通發(fā)票列明的金額為600 000元,試計(jì)算該企業(yè)出口該產(chǎn)品的應(yīng)退稅額并做賬務(wù)處理。
出外貿(mào)出口企業(yè),除出口退稅外的專票怎么處理?比如辦公用品開進(jìn)來專用發(fā)票金額100.稅額13,怎么賬務(wù)處理,分錄怎么做
我公司是生產(chǎn)型企業(yè),上月出口一批貨物,其中大部分貨物是零退稅率的,小部分是13%退稅率的,請(qǐng)問這批貨物在出口退稅管理系統(tǒng)是全部申報(bào)還是只申報(bào)13%退稅率的貨物,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何處理
外貿(mào)企業(yè),當(dāng)月有出口退稅率為0產(chǎn)品視同內(nèi)銷及出口退稅產(chǎn)品。產(chǎn)生的費(fèi)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額如何抵扣?是按照銷售額比例抵扣嗎?賬務(wù)如何處理
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開報(bào)嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的


賬不是不平了嗎
你好,為什么不平呢? 月末確認(rèn)應(yīng)收出口退稅款時(shí) 借:其他應(yīng)收款——出口退稅 9 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 9 收到退稅款時(shí) 借:銀行存款 9 貸:其他應(yīng)收款——出口退稅9
原本進(jìn)來是13的呀,現(xiàn)在退回只9,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)還有4
你好,這個(gè)不要管之前進(jìn)來的13 你13是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之后又轉(zhuǎn)到哪里呢?
你好,這個(gè)是轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
我也這樣認(rèn)為
你好,這個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)的做
你好,這個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)的做法了
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。