你好,內(nèi)銷和出口都要計(jì)算的這個(gè)
老師你好,我想問一下我們是生產(chǎn)型的出口企業(yè),8月份開始自營出口,既有內(nèi)銷也有外銷,想問一下稅負(fù)怎么算
我想問一下我們是生產(chǎn)型企業(yè),上個(gè)月開始有出口業(yè)務(wù),我當(dāng)期產(chǎn)生的出口銷售額,得作為整體收入?yún)⑴c成本核算是吧?比如內(nèi)銷無稅收入100萬,外銷10萬,一共110萬,然后我計(jì)算成本得是110萬收入對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本是嗎?
老師,我們是外貿(mào)公司,內(nèi)銷占總銷售額的1/4,外銷占3/4,前幾個(gè)月有認(rèn)證一批商品檢測費(fèi)發(fā)票和每個(gè)月都有認(rèn)證租金發(fā)票,聽說這些費(fèi)用不能區(qū)分對應(yīng)的是外銷還是內(nèi)銷的業(yè)務(wù)是要按比例進(jìn)行抵扣,屬于外銷部分的要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我統(tǒng)一在申報(bào)12月增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出可以嗎?
純外貿(mào)出口企業(yè),沒有內(nèi)銷,上個(gè)月開的外銷免稅發(fā)票開成了13%這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)開錯了 產(chǎn)生了1萬多的稅額 請問這個(gè)月申報(bào)要怎么辦,如果交稅了下個(gè)月還能退嗎
某公司某月產(chǎn)品外銷和內(nèi)銷增值稅明細(xì)賬有關(guān)數(shù)據(jù)如下:內(nèi)銷產(chǎn)品:進(jìn)項(xiàng)稅額400萬元,銷項(xiàng)稅額600萬元 外銷產(chǎn)品:進(jìn)項(xiàng)稅額550萬元 出口無銷項(xiàng)稅額 該企業(yè)采用免、抵、退進(jìn)行出口退稅核算,經(jīng)計(jì)算企業(yè)出口退稅總額為350萬元計(jì)算:1.出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額=(1 空 ) 2. 出口抵減內(nèi)銷后還需要退還增值稅額=(2空) 3. 企業(yè)自身還需負(fù)擔(dān)的進(jìn)項(xiàng)稅額=(3空)
老師,子公司與分公司,有什么區(qū)別?
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。這2筆剛好對沖了。這樣情況可不可以不做賬務(wù)處理哦?
單位員工不愿意繳納職工保險(xiǎn),但后期又怕她們辭職了申訴,會有補(bǔ)交的風(fēng)險(xiǎn),怎么能避免這個(gè)問題呢?
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。剛好對沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個(gè)倉庫合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請問一下建筑公司工程項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)怎樣申報(bào)?計(jì)稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會計(jì)的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個(gè)子丁公司給了相關(guān)實(shí)收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料, 我們只用做給了實(shí)收資本的等資料的合并報(bào)表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來就可以了哇 一般題目中只有一個(gè)子公司合并報(bào)表嘛,不會是多個(gè)嘛,如果是多個(gè),是不是分開做合并報(bào)表, 子公司A一個(gè);子公司B一個(gè)這樣做
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對賬
內(nèi)銷加外銷340萬 如果按稅負(fù)0.02算的話就要交6.8萬對嗎
是的,你的計(jì)算是對的