你好,電子發(fā)票有沒有寫明乘車人姓名?

老師好,請問員工坐飛機(jī)出差,開具有公司抬頭的電子普通發(fā)票,沒有個(gè)人行程單,請問可以計(jì)算抵扣稅額嗎?火車票計(jì)算抵扣的稅額本期不抵扣是不是記入:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請問老師,我公司領(lǐng)導(dǎo)出差乘坐飛機(jī),帶回來的不是機(jī)票,是電子普通發(fā)票,上面明細(xì)只有金額沒有乘坐人員的信息!這個(gè)票可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師您 好,想請教一下,收到員工報(bào)銷的通行費(fèi),是屬于增值稅電子普通發(fā)票,這種發(fā)票做賬時(shí),是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的是嗎,要是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的話,怎么認(rèn)證這張發(fā)票呀,我進(jìn)發(fā)票勾選平臺(tái)里面,查到不到這張發(fā)票的
上個(gè)月員工出差飛機(jī)票是不可抵扣的增值稅普通發(fā)票,但是記賬時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅分錄?,F(xiàn)在還沒報(bào)稅,這個(gè)月想紅沖怎么做憑證呢?
請問差旅費(fèi)報(bào)銷的電子普通發(fā)票、機(jī)票、火車票、公路水路票均可計(jì)算抵扣,那賬務(wù)上可以做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,可是在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)怎么做進(jìn)項(xiàng)抵扣?是有對(duì)應(yīng)的發(fā)票可以選擇抵扣嗎?
老師好,肉加工成羊肉卷之類的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購商散戶忒多,很多不給開發(fā)票,還有銷售的一大部分不要票,老板說是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會(huì)做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝


寫的公司名字
你好,這種不能夠抵扣。
是因?yàn)閷懙娘w機(jī)名字不能抵扣,還是飛機(jī)票本身不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
你好,是開公司抬頭的發(fā)票,需要專票 你如果本身抵扣的話可以直接拿行程單就行。