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a公司給勞務(wù)公司下的員工核算工資,但是勞務(wù)公司會實際發(fā)給派遣員工,勞務(wù)公司會取得的a公司發(fā)給派遣員工的工資和自己到手的管理費, 現(xiàn)在情況是a公司多結(jié)算了100塊,這一百塊勞務(wù)公司也發(fā)給了派遣員工,現(xiàn)在派遣員工退回100給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司再公戶退給我們。如果以這一百勞務(wù)公司不紅沖重開發(fā)票,而是從下次工資里少開100塊,a公司應(yīng)該怎么寫分錄,收到勞務(wù)公司退的100,借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)成本嗎,如果下次發(fā)票不少開,而是直接紅蟲對開的100發(fā)票,應(yīng)該怎么寫分錄

2025-04-23 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-23 12:06

您好賬務(wù)處理可以充抵成本費用

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齊紅老師 解答 2025-04-23 12:08

就是借銀行100 貸 成本費用科目100

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齊紅老師 解答 2025-04-23 12:09

正常情況下,發(fā)票要對應(yīng)每一筆交易,如果能沖紅的話建議沖紅重新開

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快賬用戶2862 追問 2025-04-23 12:12

就是不建議下次少開,最好紅蟲重開上次的嗎老師

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齊紅老師 解答 2025-04-23 12:19

對的,因為發(fā)票和支付的金額不相符了

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您好賬務(wù)處理可以充抵成本費用
2025-04-23
你好,勞務(wù)公司給A公司開勞務(wù)的發(fā)票是這個意思嗎?你是要做哪一個企業(yè)的賬務(wù)處理呀?
2025-04-23
您好,那您用勞務(wù)派遣發(fā)票入賬,那就不計入工資
2022-12-24
你好,這個分錄可以的。
2022-02-11
同學你好,這種情況建議用收取管理費的方式?jīng)_賬。走勞務(wù)派遣需要辦理勞務(wù)派遣證。
2023-10-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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