結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益,即結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目余額為0
請問一下為什么這個12月做賬好了,一些公司是有年未結(jié)轉(zhuǎn)損益這個分錄,有一些是沒有的呢?是不是每個年底都要有這個年末結(jié)轉(zhuǎn)損益這個科目的借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 這個分錄呢?
老師下午好 請問年底結(jié)轉(zhuǎn),是先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄還是先結(jié)轉(zhuǎn)每月改結(jié)轉(zhuǎn)的損益科目。
老師,請問損益類科目有哪些,月末全部要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
老師,您好!每個月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就不結(jié)轉(zhuǎn)了。財務(wù)費(fèi)用每月月末為啥會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤呢?
老師,請問一下。會計每月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄有哪些?本年利潤用不用每月末結(jié)轉(zhuǎn)
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評估入賬,價值1000,現(xiàn)在評估的價值只有700,要怎么做賬呢。
請問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產(chǎn)年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項加計扣除政策,企業(yè)在享受政策的時候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對公賬戶發(fā)了兩個月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報,此時稅務(wù)局說把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒有備注工資),對公賬戶有備注工資
這兩道題中第二題的 A選項不太理解,不是正常情況下標(biāo)準(zhǔn)差和方差的結(jié)論應(yīng)該是一致的嘛 標(biāo)準(zhǔn)差通常的話最高值就是單項資產(chǎn)中標(biāo)準(zhǔn)差較高的,但是他們的最小標(biāo)準(zhǔn)差不一定是組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差那個,因為可能會出來比最低的組合中還要低的最小方差組合。 但是第二題為什么就說兩種證券中較低的標(biāo)準(zhǔn)差的那個呢?
營業(yè)執(zhí)照沒有經(jīng)營期限,但是章程的營業(yè)期限是十年,目前已經(jīng)到期,可以修改章程再增加十年嗎
本年利潤 不用每月末結(jié)轉(zhuǎn)
好的,本年利潤是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)?一般什么時候結(jié)轉(zhuǎn)呢?
本年利潤通常年底結(jié)轉(zhuǎn)
好的,請問一下結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?
借:本年利潤 貸:未分配利潤