同學(xué),你好 是關(guān)聯(lián)企業(yè) 可以有業(yè)務(wù)往來,要真實
想問一下,現(xiàn)在有一個a公司要把bcde幾個公司取得控制權(quán),老板要做最大股東,并且在將來有其他人入股的時候也能保持最大話語權(quán)。另外有一點要注意的是,這些公司都是農(nóng)業(yè)板塊,無論是項目申報還是設(shè)備申報,都可以取得政府的補貼。如果這樣形成了關(guān)聯(lián)企業(yè)的話,其中c公司申報了一個項目,需要2000資產(chǎn)萬才行,那是不是可以把其他關(guān)聯(lián)的公司財報一起加進(jìn)來?
你好,請問一下老板是一家紡織品貿(mào)易公司的大股東,也是法人,今年由于市場問題,自己開了一家紡織品制造廠,個人獨資企業(yè),這家廠主要的業(yè)務(wù)對象就是自己的貿(mào)易公司,開票基本百分之五十都是開給他的,這樣會有風(fēng)險嗎?
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,老板旗下的另一家電梯公司把他們蓋的A產(chǎn)業(yè)園區(qū)的房子對外招商,入住的企業(yè)有80多家,但這個園區(qū)的電費戶號只有一個就是這家電梯公司,由于入園企業(yè)用他們廠房產(chǎn)生的電費是交給這家電梯公司的,但這家電梯公司沒有辦法給入園企業(yè)開具電費發(fā)票,所以老板要求讓我物業(yè)公司來業(yè)主開具發(fā)票,把電費發(fā)票開成物業(yè)費發(fā)票 (開普票),請問這樣做對我們物業(yè)公司的影響是什么,對財務(wù)負(fù)責(zé)人和法定代表人有什么影響?會有那些風(fēng)險?
老師 您好,老板有兩個公司,其中A公司注冊時法定代表人和股東為他的岳母,老板在A公司沒有股權(quán)也不擔(dān)任高管,但是有些報銷會在A公司報,老板的另一個公司B公司為B公司的法定代表人及股東,社保也在B公司繳納的,老板的這兩個AB公司發(fā)生業(yè)務(wù)往來會影響B(tài)公司上市嗎?
老師您好,我公司是A集團公司旗下的一個小規(guī)模納稅人物業(yè)公司(A集團是制造型企業(yè),旗下有10來家子公司),之前我們每家子公司在賬務(wù)處理上都是獨立核算、自負(fù)盈虧,使用的財務(wù)軟件也是單獨的,他們用的金蝶、我們用的好會計,老板說從9月份起,打算讓我們各公司變成集團化管理、使用統(tǒng)一的財務(wù)軟件(定制版的財務(wù)軟件),但其他的公司大部分一般納稅人、制造型企業(yè)建筑業(yè)、或商貿(mào)企業(yè)、只有我一家是服務(wù)業(yè)(我公司是小規(guī)模納稅人),那在換新的財務(wù)軟件的時候我有哪些注意事項?需要給軟件開發(fā)商提出哪些訴求?還有在會計科目上有啥注意事項?
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進(jìn)項勾選確認(rèn)是6月15日申報前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
我公司做鋼結(jié)構(gòu),客戶他不要發(fā)票我給他減掉稅點的話減多少點合適,單價4850億噸的東西含稅價,不含稅價的話減多少點不虧
同學(xué),你好 對方無論要不要發(fā)票,你都要申報收入的
我知道的,就是我剛說的這個應(yīng)該怎么算跟對方
同學(xué),你好 這個減稅點,你們自己協(xié)商。 含稅4850,不含稅就是4850/1.13
不含稅報增值稅的話那我應(yīng)該怎么報,無票收入嗎,增值稅和所得稅的那個收入會對的到嗎?
同學(xué),你好 你申報按照不含稅的金額申報的。 對的上的
增值稅申報表不含稅收入我能抵扣增值稅嗎
同學(xué),你好 可以,你按照不含稅金額申報,也是有增值稅的