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老師,我們查出來錯享了免稅,把有稅率的開成了免稅的,現(xiàn)在要更正申報(bào)以前年度的增值稅,我能先更正申報(bào)不交稅,等5月勾線了進(jìn)項(xiàng)票抵扣不?

2025-04-21 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-21 16:01

你稅務(wù)局怎么要求的? 最好是你這個(gè)月紅沖,然后再重新開下一個(gè)月申報(bào)。

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快賬用戶4493 追問 2025-04-21 16:02

沒說,就說要不紅沖要不更正申報(bào)表,但是紅沖的話供應(yīng)商不同意

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齊紅老師 解答 2025-04-21 16:04

沒說就下個(gè)月再調(diào)整

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快賬用戶4493 追問 2025-04-21 16:05

啥意思?供應(yīng)商不同意我們紅沖,涉及到的發(fā)票很多,供應(yīng)商也多,只能更正申報(bào),下個(gè)月怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2025-04-21 16:12

你好,下一個(gè)月免稅里面填寫負(fù)數(shù),然后在正確的稅率里面填寫第5列、第6列無票收入。

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快賬用戶4493 追問 2025-04-21 16:15

老師,我問的是能不能我更正了之后下個(gè)月抵扣之前的,不是問你怎么填寫身邊表,而且你說的填寫方式是錯的

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齊紅老師 解答 2025-04-21 16:41

你更正之前的申報(bào)表 用下一個(gè)月的進(jìn)項(xiàng),抵扣不了 你在下個(gè)月按照我寫的那個(gè)申報(bào)才可以勾選抵扣 抵扣勾選所屬期沒法修改之前的

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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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