這種情況下進項稅額 不可以抵扣 。因為貴公司銷售圖書享受免稅政策,根據(jù)增值稅相關(guān)規(guī)定,用于免稅項目的購進貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn),其進項稅額不得從銷項稅額中抵扣 。雖然收到推廣費專票,但由于銷售圖書是免稅業(yè)務(wù),與之相關(guān)的店鋪推廣費進項不能抵扣。即便有對外開具推廣費發(fā)票的業(yè)務(wù),也不能改變用于免稅項目進項不得抵扣的性質(zhì) 。

老師,我們是一家互聯(lián)網(wǎng)賣付費課程的公司,公司有位講師出版了書籍,版權(quán)歸屬公司,出版社開了印刷費的專票,這些書我們公司會對外銷售,現(xiàn)在的政策不是是批發(fā)零售環(huán)節(jié)免交增值稅,那我們收到的印刷費專票是批發(fā)零售前產(chǎn)生的是不是就可以抵進項?我們對外銷售時免增值稅的話賬務(wù)怎么做?是不是需要圖書證才可以抵扣進項?需要去稅務(wù)局備案?我們這邊是舟山,屬于稅收洼地,麻煩老師解答
請問老師我們是一家一般納稅人酒店,下面有出租出去的店鋪,收的這些店鋪的水電費都是按簡易計征的,每個月這部分的增值稅都交了的,這部分是沒有抵扣進項的,請問這種情況下我們收的電力公司和供水公司開給我們的專票可以全額抵扣嗎,因為最近專管員說下面店鋪這部分產(chǎn)生的金額要我們從進項里減出來,是要這樣處理的嗎
老師,我們公司是藥品推廣銷售代理商,我們給藥企開銷售發(fā)票(藥企支付給我們推廣服務(wù)費),但是下游的代理商都是個人,支付給他們推廣費,但是他們不給我們開發(fā)票,我們現(xiàn)在沒有進項票,但是正常交稅啦,長期這樣會有風(fēng)險嗎,確實沒有進項票
老師 我們公司的店鋪賣書 有6個店鋪外包給A公司了。A公司賣書。款回到的是我們公司的賬戶。其中A公司賣書產(chǎn)生的推廣費和后臺扣除的傭金費,技術(shù)服務(wù)費 后平臺結(jié)算我們款。結(jié)算的這個款 我們公司怎么做賬務(wù)處理 因為這個款要給A公司。我不能做收入吧 是不是做 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款/A公司
我們是醫(yī)療器械銷售公司,我們和一家公司簽訂推服務(wù)合同,他們幫我們公司推廣商品,我們付他服務(wù)費,他們給我們開的推廣費發(fā)票,我這邊入賬可以進銷費用一業(yè)務(wù)宣傳費嗎?所得稅稅前扣除按什么比例?
受益人備案,我們公司法人股東占股10%這個需要備案這個法人股東里面的自然人嘛
廢品回收公司怎么做外賬
股東轉(zhuǎn)款時備注了投資款,沒有出資證明可以嗎?
財務(wù)軟件從哪里練習(xí)呀
老師這月社保基數(shù)改了,補交之前社保費怎么做賬呢?
老師,山西這邊的個體工商戶,如果不稅務(wù)注冊的話,后臺會給推送嘛
在這里再問一遍:如果第一季度符合335就按5%,第二季度第三季度不符合335,又按25%,然后等到第四季度,就是年底,再看整年的平均數(shù),如果符合335,就按5%,就減去之前交過的,就可以了對嗎? 同理,看第四季度,如果不符合335,整年數(shù)據(jù)就按25%,也是減去之前交過的,交剩下的,對嗎? 3
直播間看不到我的提問,是怎么回事,請幫我處理一下,不然下節(jié)答疑課就上不了啊,我這邊一直問老師也看不到不是白搭啊
個體戶可以直接取款嗎?不用做賬嗎?
老師,加油站業(yè)務(wù)中的送貨單中的單價這個有規(guī)定嗎?是寫含稅價還是不含稅價?
好的 謝謝老師,老師我想請教你一個問題,我們有個合伙公司就是我上面說的合格業(yè)務(wù)形式 我們店鋪交給合伙這公司代運營了,老師 業(yè)務(wù)合同他們都沒有簽訂 老板就讓我寫財務(wù)邏輯 核算 怎么 他們都沒定好 我財務(wù)怎么能寫出來呢。合同里不是都要約定嗎?是不是財務(wù)應(yīng)該看合同簽署內(nèi)容進行相關(guān)對賬和結(jié)算。
這個新問題你重新提問帶上我的名字哈 平臺規(guī)則一題一問,查出來要扣錢的