專款專用的借銀行存款,貸專項(xiàng)基金, 借固定資產(chǎn),貸銀行存款 這個固定資產(chǎn)是用在種植的嗎? 是的話,借消耗性生物資產(chǎn)等貸累計(jì)折舊。 你結(jié)轉(zhuǎn)了成本之后,借專項(xiàng)基金貸其他收入。
老師,我們公司是做農(nóng)業(yè)全程托管的。 1.由我們做擔(dān)保,農(nóng)業(yè)合作社向銀行貸款,可是貸的亂銀行是直接把錢打到了我們的賬戶。這個我怎么做會計(jì)分錄 2.我們購買了,種子,化肥,農(nóng)藥,這個我怎么做分錄,使用時候又要怎么做分錄。 3.糧食成熟后,我們把糧食賣掉,這個收入其實(shí)是歸合作社的,但是收入還是會打到我們的賬戶里。我們扣除還銀行的貸款,扣除合作社支付我們的托管費(fèi)后,剩下的款會轉(zhuǎn)給合作社的賬戶里,這個我要怎么做分錄。
老師您好,我是一個苗木專業(yè)合作社的法人,現(xiàn)在合作社銷售了一批苗木出去,也給對方公司開具了300萬元的發(fā)票(自產(chǎn)自銷免稅),現(xiàn)在300萬貨款已到合作社對公賬,我準(zhǔn)備付給下面農(nóng)戶,農(nóng)戶們只有個人賬戶,每一筆金額都還是比較大,但不知道怎么公轉(zhuǎn)私才合法,請指教,謝謝
老師你好,我們公司有一個銷售合同,1月份發(fā)的貨,到現(xiàn)在沒收到款也沒開發(fā)票,請問一下,這個問題是否存在稅務(wù)風(fēng)險?以下是合同內(nèi)容(第六條 標(biāo)的物所有權(quán)轉(zhuǎn)移:自甲方驗(yàn)收合格且付款完成后起轉(zhuǎn)移。 第九條 結(jié)算 (一)結(jié)算方式:先貨后款。 (二)支付方式:其他雙方約定的支付方式。 1、農(nóng)戶承擔(dān)部分40.00元/畝,貨款資金1243640.00元于2020年4月30日前支付; 2、煙草補(bǔ)貼部分40.00元/畝,貨款資金1243640.00元于煙草補(bǔ)貼資金兌付到煙農(nóng)后由合作社收取后支付; 3、政府補(bǔ)貼部分40.00元/畝,貨款資金1243640.00元于政府補(bǔ)貼資金兌付到合作社或煙農(nóng)收到補(bǔ)助后合作社回收后支付。諾政府補(bǔ)貼資金兌付不到合作社或煙農(nóng),此部份有機(jī)肥貨款與合作社無關(guān)。 (三)約定內(nèi)容:貨到驗(yàn)收合格后由供貨方開具發(fā)票結(jié)算。)謝謝老師 ?
我公司2017年承建教學(xué)樓,工程總造價100萬,當(dāng)年己竣工驗(yàn)收,當(dāng)年政策財(cái)政局按工程總造價的2%獎勵補(bǔ)貼農(nóng)民工社保,2017年我公司申請,2021年到賬,我公司并開具了普通發(fā)票,存入專用賬戶,只能用為農(nóng)民工繳納五險一金用,我做分錄如下: 收到勞保費(fèi)時: 借:銀行存款20萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅1.65萬 貸:遞延收益18.35萬 下個月繳納社保時計(jì)提 借:遞延收益18.35萬 貸:應(yīng)付職工薪酬18.35 繳納時 借:合同履約成本18.35萬 貸:應(yīng)付職工薪酬18.35萬 請問,我公司申報納稅是在基本戶繳納,這筆勞保費(fèi)存入專戶有20萬,遞延收益有18.35萬,結(jié)平遞延收益18.35萬后,多出的1.65萬要繼續(xù)作為農(nóng)民工繳納五險一金,這1.65萬該如何入賬???如何出分錄???
老師請問一下,我們是個人獨(dú)資企業(yè),現(xiàn)在從農(nóng)戶手里收購農(nóng)產(chǎn)品,但是開不了收購發(fā)票,我就用從農(nóng)戶手里購買的資料來做成本,然后賣出去再開票,這樣會有什么稅務(wù)風(fēng)險,因?yàn)槲易稍兾覀冞@邊的稅務(wù)部門,他們回復(fù)的是收購農(nóng)產(chǎn)品只能由合作社開局
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個產(chǎn)品,產(chǎn)品價格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計(jì)算成本?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?! 老師,7月份加工費(fèi)全盤算的是和對賬周期的加工費(fèi),我司對賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費(fèi)又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費(fèi)用的固定成本和變動成本是不是要加上?算EBIT,期間費(fèi)用的變動成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會計(jì)上怎么做賬務(wù)處理?交易費(fèi)用是計(jì)入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動負(fù)債嗎
我單位是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)計(jì)了6.2萬成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄,是不是借主營業(yè)務(wù)成本-6.2萬,貸應(yīng)付賬款-6.2萬,這樣就能把多計(jì)的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤分配一般是自動結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補(bǔ)這個金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報表
如果金蝶軟件有自動結(jié)轉(zhuǎn),我是否只需要做沖紅分錄即可,如果是手動結(jié)轉(zhuǎn),那個分錄怎么做,我之前年度都是虧損,足夠彌補(bǔ)所得稅,是不是需要去稅務(wù)局更正申報表就行了。
重慶建材銷售板材增值稅稅負(fù)率大概是多少
普票怎么勾選,麻煩說說詳細(xì)步驟
固定資產(chǎn)的費(fèi)用是農(nóng)戶A個人支付的呢?
還有這個農(nóng)戶A不是合作社成員,做賬要注意什么?
做借款,你們再還錢,借固定資產(chǎn)貸,其他應(yīng)付款 借,其他應(yīng)付款貸。銀行存款 委托對方支付
乙方是農(nóng)戶A,這個錢不還的,就是農(nóng)戶出
再對公轉(zhuǎn)給農(nóng)戶A 這個是啥意思
合作社收到補(bǔ)貼的錢轉(zhuǎn)給農(nóng)戶A,看我上面描述的
購買農(nóng)機(jī)發(fā)票開給合作社,但合作社不付款,由農(nóng)戶A付款
你好,借銀行存款 貸專項(xiàng)資金 借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。 借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)收款 次月借消耗性生物資產(chǎn)等貸累計(jì)折舊。 你結(jié)轉(zhuǎn)了成本之后,借專項(xiàng)基金貸其他收入
補(bǔ)貼款是轉(zhuǎn)給了農(nóng)戶A,怎么后面又轉(zhuǎn)入其他收入了?
你轉(zhuǎn)給農(nóng)戶,是農(nóng)戶給你去買固定資產(chǎn)了。你收到了固定資產(chǎn),充這個轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的款,然后你收到政府補(bǔ)助,你白得了錢你不做收入? 不轉(zhuǎn)收入你的專項(xiàng)基金一直會有余額。