專款專用的借銀行存款,貸專項基金, 借固定資產(chǎn),貸銀行存款 這個固定資產(chǎn)是用在種植的嗎? 是的話,借消耗性生物資產(chǎn)等貸累計折舊。 你結(jié)轉(zhuǎn)了成本之后,借專項基金貸其他收入。
老師,我們公司是做農(nóng)業(yè)全程托管的。 1.由我們做擔(dān)保,農(nóng)業(yè)合作社向銀行貸款,可是貸的亂銀行是直接把錢打到了我們的賬戶。這個我怎么做會計分錄 2.我們購買了,種子,化肥,農(nóng)藥,這個我怎么做分錄,使用時候又要怎么做分錄。 3.糧食成熟后,我們把糧食賣掉,這個收入其實是歸合作社的,但是收入還是會打到我們的賬戶里。我們扣除還銀行的貸款,扣除合作社支付我們的托管費后,剩下的款會轉(zhuǎn)給合作社的賬戶里,這個我要怎么做分錄。
老師您好,我是一個苗木專業(yè)合作社的法人,現(xiàn)在合作社銷售了一批苗木出去,也給對方公司開具了300萬元的發(fā)票(自產(chǎn)自銷免稅),現(xiàn)在300萬貨款已到合作社對公賬,我準(zhǔn)備付給下面農(nóng)戶,農(nóng)戶們只有個人賬戶,每一筆金額都還是比較大,但不知道怎么公轉(zhuǎn)私才合法,請指教,謝謝
老師你好,我們公司有一個銷售合同,1月份發(fā)的貨,到現(xiàn)在沒收到款也沒開發(fā)票,請問一下,這個問題是否存在稅務(wù)風(fēng)險?以下是合同內(nèi)容(第六條 標(biāo)的物所有權(quán)轉(zhuǎn)移:自甲方驗收合格且付款完成后起轉(zhuǎn)移。 第九條 結(jié)算 (一)結(jié)算方式:先貨后款。 (二)支付方式:其他雙方約定的支付方式。 1、農(nóng)戶承擔(dān)部分40.00元/畝,貨款資金1243640.00元于2020年4月30日前支付; 2、煙草補貼部分40.00元/畝,貨款資金1243640.00元于煙草補貼資金兌付到煙農(nóng)后由合作社收取后支付; 3、政府補貼部分40.00元/畝,貨款資金1243640.00元于政府補貼資金兌付到合作社或煙農(nóng)收到補助后合作社回收后支付。諾政府補貼資金兌付不到合作社或煙農(nóng),此部份有機(jī)肥貨款與合作社無關(guān)。 (三)約定內(nèi)容:貨到驗收合格后由供貨方開具發(fā)票結(jié)算。)謝謝老師 ?
我公司2017年承建教學(xué)樓,工程總造價100萬,當(dāng)年己竣工驗收,當(dāng)年政策財政局按工程總造價的2%獎勵補貼農(nóng)民工社保,2017年我公司申請,2021年到賬,我公司并開具了普通發(fā)票,存入專用賬戶,只能用為農(nóng)民工繳納五險一金用,我做分錄如下: 收到勞保費時: 借:銀行存款20萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項稅1.65萬 貸:遞延收益18.35萬 下個月繳納社保時計提 借:遞延收益18.35萬 貸:應(yīng)付職工薪酬18.35 繳納時 借:合同履約成本18.35萬 貸:應(yīng)付職工薪酬18.35萬 請問,我公司申報納稅是在基本戶繳納,這筆勞保費存入專戶有20萬,遞延收益有18.35萬,結(jié)平遞延收益18.35萬后,多出的1.65萬要繼續(xù)作為農(nóng)民工繳納五險一金,這1.65萬該如何入賬???如何出分錄???
老師請問一下,我們是個人獨資企業(yè),現(xiàn)在從農(nóng)戶手里收購農(nóng)產(chǎn)品,但是開不了收購發(fā)票,我就用從農(nóng)戶手里購買的資料來做成本,然后賣出去再開票,這樣會有什么稅務(wù)風(fēng)險,因為我咨詢我們這邊的稅務(wù)部門,他們回復(fù)的是收購農(nóng)產(chǎn)品只能由合作社開局
銀行支付了3500元水電費,采購運費500元.送貨運費1800元.購入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑選整理后剩下5950斤),2000元臘腸40包*50元。全部賣出了,菜收入8200元,臘腸收入2980元,不考慮費用計提,稅費的情況下,各個分錄是怎么的?
老師,這3個產(chǎn)品的銷量比例為啥是3.2.1呢,咋算的
去年暫估一筆成本,在今年匯算還末取的發(fā)票,匯算時做了調(diào)增,交了企業(yè)所得稅,請問一下之前暫估的那筆會計分錄需要怎么做賬務(wù)處理?
老師好!去年的社保今年基數(shù)調(diào)整補交了40多塊錢,但其中個人部分無法收回,因員工突發(fā)疾病去世了,那個人部分可以計入什么科目
公司有張總李總合伙經(jīng)營,持股比例各49和51公司欠銀行2000萬借款。張總要把49的股權(quán)全部轉(zhuǎn)給李總,轉(zhuǎn)讓中欠的債務(wù)如何處理
樸老師在嗎?有問題追問
當(dāng)月處置的固定資產(chǎn)還要計提折舊,那處置的時候累計折舊是當(dāng)月折舊后的金額還是月初的金額?
你好老師個體戶經(jīng)營超市 春節(jié)期間付給扭秧歌的錢會計分錄怎么做
報關(guān)單出口日期是456月,現(xiàn)在是7月6號,我可以在7月15號之前開456月關(guān)單對應(yīng)的出口發(fā)票嗎?然后在七月15號之前申報出口退稅嗎?感謝老師回復(fù),謝謝
老師,請問收的會員費,入賬預(yù)收賬款,必須按會員名字一個一個的設(shè)置明細(xì)科目嗎?然后每次消費多少后也要一個人一個人的計入收入嗎?有沒有簡便打包的方法?謝謝
固定資產(chǎn)的費用是農(nóng)戶A個人支付的呢?
還有這個農(nóng)戶A不是合作社成員,做賬要注意什么?
做借款,你們再還錢,借固定資產(chǎn)貸,其他應(yīng)付款 借,其他應(yīng)付款貸。銀行存款 委托對方支付
乙方是農(nóng)戶A,這個錢不還的,就是農(nóng)戶出
再對公轉(zhuǎn)給農(nóng)戶A 這個是啥意思
合作社收到補貼的錢轉(zhuǎn)給農(nóng)戶A,看我上面描述的
購買農(nóng)機(jī)發(fā)票開給合作社,但合作社不付款,由農(nóng)戶A付款
你好,借銀行存款 貸專項資金 借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。 借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)收款 次月借消耗性生物資產(chǎn)等貸累計折舊。 你結(jié)轉(zhuǎn)了成本之后,借專項基金貸其他收入
補貼款是轉(zhuǎn)給了農(nóng)戶A,怎么后面又轉(zhuǎn)入其他收入了?
你轉(zhuǎn)給農(nóng)戶,是農(nóng)戶給你去買固定資產(chǎn)了。你收到了固定資產(chǎn),充這個轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的款,然后你收到政府補助,你白得了錢你不做收入? 不轉(zhuǎn)收入你的專項基金一直會有余額。