你好,沒有去做變更,就按變更前來填。
請(qǐng)問老師,現(xiàn)在21年,申報(bào)企業(yè)20年工商年報(bào),企業(yè)21年的股東及出資信息和地址變了,是按照20年未變更的信息申報(bào),還是按最新21年新資料申報(bào)呢?
老師 年申報(bào)2021年工商年報(bào) 2022年股東變更了,現(xiàn)在申報(bào)2021年是按照2021年的股東申報(bào)還是按現(xiàn)在變更的申報(bào)
老師,請(qǐng)問下,我24.3月公司股東變更了的,但我企業(yè)所得稅匯算時(shí)填23年股東信息時(shí),是按變更前的填還是變更后的填呢?工商年報(bào)時(shí)股東信息是按變更前還是變更后填呢?謝謝
老師,我公司今年5月份有做過股權(quán)變更,之前是自然人投資,變更以后是公司控股。2023年的工商年報(bào)是按股權(quán)變更前申報(bào)還是按股權(quán)變更后的申報(bào)填寫呢
老師,我想問,我公司2024年沒有變更股東,但是在2025年1月變更了股東,那我現(xiàn)在填報(bào)2024年度的工商年報(bào),股東出資信息那一塊是不是還應(yīng)該填寫2024年度未變更之前的股東信息呢?
公司屬于食品加工行業(yè),采購原料含稅,售價(jià)含稅,在計(jì)算單品利潤的話需要時(shí)需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來保留兩位小數(shù)等于11.26%
學(xué)校食堂本來應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價(jià)入帳,不認(rèn)證不抵扣行嘛
老師,我們購進(jìn)的物品(第一次購買,之前沒有開過發(fā)票)供應(yīng)商還沒開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
老師怎么和老板解釋,補(bǔ)之前的賬,老板有山西&河南2個(gè)公司,山西供給河南材料,有時(shí)候法人直接轉(zhuǎn)給山西公司用于付河南的材料,這個(gè)怎么記賬?
單位購買理財(cái),贖回還有利息分錄怎么寫
老師麻煩問下,小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個(gè)是合理的嗎?看不懂了
這個(gè)題能不能理解為合同負(fù)債是否納入應(yīng)納稅所得額,也就是合同負(fù)債是否計(jì)入當(dāng)期收入,題中說未發(fā)出,,a稅法說發(fā)出時(shí)才能確認(rèn)收入也就是沒產(chǎn)生納稅義務(wù),就相當(dāng)于一筆預(yù)收,不會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅。c稅法說收到時(shí)就可以確認(rèn)收入但是會(huì)計(jì)上無法確認(rèn)收入,也就是按照稅法500應(yīng)該計(jì)入應(yīng)納稅所得額,但是會(huì)計(jì)沒那么干,就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)
有一筆業(yè)務(wù)是公司轉(zhuǎn)費(fèi)用款給法人,法人在轉(zhuǎn)給信息方進(jìn)行支付結(jié)算。 公司支付~借:其他應(yīng)收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據(jù)付款截圖入賬:借:其他應(yīng)收款~法人 貸:其他應(yīng)付款~某某代付。請(qǐng)問這樣操作對(duì)嗎?其他應(yīng)付款~某某代付該怎么充啊
老師,我有個(gè)客戶,他需要注冊一個(gè)人的有限責(zé)任公司,我是不是必須得建賬呀,他說他剛開始可能沒有什么業(yè)務(wù),發(fā)票也可能不得開,法人股東員工可能都是他一個(gè)人,我需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎