是的,就是那樣子的
請問24年暫估了40萬成本,貸的其他應(yīng)付款暫估,現(xiàn)在還沒有票進來,已經(jīng)所得稅調(diào)增繳納了,怎么做會計分錄呢,我要把其他應(yīng)付款暫估40萬數(shù)據(jù)銷掉
老師你好,我是調(diào)整的21年的企業(yè)所得稅,需要交稅,和滯納金,分錄要怎么寫
老師,請問信用卡可以取現(xiàn)金嗎?
請問老師前兩年的審計報告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個光伏發(fā)電安裝項目,其分包出去的工程、還有為該項目購入的電纜、材料該如何進行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則)
老師,稅務(wù)局說我們房產(chǎn)稅有個計稅依據(jù)為0,要求刪了,這個怎么操作呢,能給一個具體操作流程啊
請問:當(dāng)月開票,當(dāng)月紅沖,還要做賬嗎
老師,我們給村上補助的污染補償費相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財政局??墒菦]有收到財政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會計,以勞務(wù)報酬申報個稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說公司被立案了,只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實的,立案會怎么樣啊
滿5年沒計提了,但是上年累計金額加今年的累計還有2300 差額,這個問題出在哪里
2019年7月到2024年7月剛好5年,但是計提完 怎么還有2300差額
是不是有預(yù)計了凈殘值呢?
沒有,這個直接,填寫月累計金額加2300,總的折舊滿原值可以嗎?
是的,把折舊合計調(diào)整到原值就可以
原值4.6萬,就是我每月月累計折舊本來是1到6月4472,然后我表上填寫4472+2300=6772,累計折舊就是4.6萬了,賬里不需要做什么了嗎?
如果上年賬面折舊跟你剛才計算結(jié)果不一致,就要調(diào)整折舊
現(xiàn)在是發(fā)現(xiàn)表格里 60個月每個月剩余是0,但是凈值還有2300,以為是折舊完了,到2024.7月
資產(chǎn)沒有預(yù)計殘值就按剛才說的思路調(diào)整就行
有殘值的,(1-0.05)/5/12,當(dāng)時是這樣計算的
那么最后就只剩殘值就行
月累計按照4472,總的折舊跟原值相差2300,就是殘值,就不要管不等于原值是吧。也不要表格里調(diào)整這個數(shù)是吧
是的現(xiàn)在正常申報就行,不調(diào)整了