你好,這個(gè)掛靠本身就是違規(guī)的,你不可能給他開(kāi)發(fā)票。也沒(méi)有辦法完全正規(guī)。也就是說(shuō)本身一個(gè)違規(guī)的事情沒(méi)辦法靠會(huì)計(jì)做兩個(gè)憑證就能夠合理合法合規(guī)。一般這種都是私下收回被罰的款項(xiàng),不在外賬上面處理。
我們公司是被掛靠企業(yè),收掛靠方的稅點(diǎn)和管理費(fèi),老板沒(méi)有讓掛靠方提供成本票,現(xiàn)在開(kāi)票給甲方,工程款到我們賬戶(hù),我們以什么名義支付給掛靠方!相應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做?這個(gè)工程款是900萬(wàn),請(qǐng)老師幫下忙
老師,我沒(méi)有做過(guò)建筑掛靠業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。我以前做過(guò)房建建筑施工總承包單位的財(cái)務(wù)。我前兩天去面試了一家建筑公司,他們是建筑掛靠的,我是掛靠方這邊的財(cái)務(wù)。我有聽(tīng)過(guò)學(xué)堂關(guān)于建筑掛靠的課程,我也在會(huì)計(jì)問(wèn)里面問(wèn)過(guò)其他老師,聽(tīng)的課程里面說(shuō)是,對(duì)于掛靠方做賬就只需要把跟被掛靠方之間的結(jié)算往來(lái)賬做清楚就可以。但是我在會(huì)計(jì)問(wèn)里面問(wèn)的有的老師又說(shuō)掛靠方做賬跟被掛靠方做賬是一樣的,照樣確認(rèn)業(yè)主撥付的工程款,以及施工過(guò)程中發(fā)生的成本費(fèi)用,以及計(jì)提各類(lèi)稅金。老師,我現(xiàn)在還是蒙的,我作為掛靠方財(cái)務(wù),我該怎么做賬務(wù)處理,我需要在賬務(wù)里做收入,成本費(fèi)用,稅金這些嗎?我是掛靠方,什么是我的收入,成本?
老師好! 建筑行業(yè):1.總包給我們的罰款或獎(jiǎng)金的會(huì)計(jì)分錄? 2.現(xiàn)在金稅四上線,公司需要支付一些不能提供發(fā)票的,要怎么合理支付? 3.別人掛靠我們單位,但是我們付給他們的錢(qián)都是付給個(gè)人,他們不能提供代發(fā)人員,有什么好的建議或者方法嗎?
老師你好,我們是建筑掛靠方,現(xiàn)需要從被掛靠單位支出100萬(wàn)都我公司的個(gè)人卡,請(qǐng)問(wèn)以什么名義提款好呢?對(duì)我們掛靠方有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有
老師,我們是建筑企業(yè),是被掛靠方,我們有個(gè)掛靠方不服從管理,罰款5000元,從他的工程款中扣除,假如這次需要給他讀工程款10000,他給我開(kāi)全額的發(fā)票,但是我要扣5000的罰款不給他,這個(gè)多出來(lái)的發(fā)票我怎么做賬做平呢?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷(xiāo)的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專(zhuān)門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專(zhuān)票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)