沖銷錯(cuò)誤憑證 編制與原錯(cuò)誤入賬憑證相同分錄,但金額為紅字(負(fù)數(shù) ),將原錯(cuò)誤入賬沖回。比如原分錄為: 借:原材料等科目 [X] 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) [Y] 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 [Z] 沖銷分錄為: 借:原材料等科目 -[X] 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) -[Y] 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 -[Z] 正確入賬 將未勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額” 科目 。假設(shè)發(fā)票對應(yīng)的業(yè)務(wù)是采購原材料,正確分錄為: 借:原材料等科目 [X] 應(yīng)交稅費(fèi) —— 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 [Y] 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 [Z] 后續(xù)勾選認(rèn)證 待勾選認(rèn)證通過后,再從 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額” 轉(zhuǎn)入 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” ,分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) [Y] 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 [Y]
現(xiàn)在入賬都是用的應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額(代表勾選抵扣)這個(gè)科目么?不用待認(rèn)證這個(gè)科目了么?那我們下月初進(jìn)行勾選抵扣的時(shí)候就得全部按照上個(gè)月月末做賬的進(jìn)項(xiàng)稅額勾選么?如果可以不全部勾選完那應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?
老師,12月份我們銷項(xiàng)稅額是580897.22元,進(jìn)項(xiàng)稅額是628052.62元 12月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我認(rèn)證 了5864315.16元,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來的時(shí)候我做的是借待認(rèn)證發(fā)票628052.62 認(rèn)證之后我做的是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅5864315.16貸方是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證5864315.16元 ,我是不是少做了一些分錄啊,因?yàn)槲也榭?2月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這科目上都有余額
請問一下,一般納稅人,購進(jìn)貨物時(shí)增值稅做了“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”,但是在月底勾選認(rèn)證時(shí)不勾選這張發(fā)票,那進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理?
老師12月份做11月份的賬目的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票已經(jīng)抵扣勾選完了,不想在去取消勾選抵扣,做賬時(shí)候就多入賬了兩張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,那我把這兩張進(jìn)項(xiàng)稅額放到帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目行么?12月份在從待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅里,我單位銷售金額小增值稅也一直沒交過,這個(gè)待抵扣科目用了不符合稅務(wù)局規(guī)定么?我就是認(rèn)證發(fā)完了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)了遺漏了兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因?yàn)椴幌胱寫?yīng)付賬款有暫估。
老師,請教:一般納稅人前幾個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)(大概有16萬多進(jìn)項(xiàng)稅額),由于之前一直沒有銷項(xiàng)所以這些進(jìn)項(xiàng)一直沒有勾選認(rèn)證,12月有銷項(xiàng)了,也準(zhǔn)備在12月屬期勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),原來進(jìn)項(xiàng)做賬全部是在應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目借方,現(xiàn)在認(rèn)證了是不是要把這些進(jìn)項(xiàng)16萬多結(jié)轉(zhuǎn)到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額科目來?
物流公司,司機(jī)報(bào)銷的違章費(fèi)用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了,現(xiàn)在對方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強(qiáng)制性不繳社保嗎?
老師,有時(shí)遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計(jì)入成本,想每次支付時(shí)再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進(jìn)項(xiàng)稅要自己算出來嗎?這個(gè)賬務(wù)怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時(shí): 借:應(yīng)付(剩余部分) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價(jià)格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價(jià),直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務(wù)師當(dāng)審計(jì)助理,我個(gè)人可以開一個(gè)小規(guī)模的獨(dú)資企業(yè)嗎,
老師,應(yīng)付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個(gè)生產(chǎn)加工公司,進(jìn)來的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個(gè)
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬,就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請問下建筑業(yè),印花稅是交銷項(xiàng)合同還是進(jìn)銷項(xiàng)合同之合繳納
只有沖銷錯(cuò)誤憑證這個(gè)方法了,是嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)沒事
但這些發(fā)票是跨年,只能在今年1月的憑證中沖銷哦
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦