同學(xué)好,是的,沒錯轉(zhuǎn)到進項稅來

上個月我把沒有勾選認證的稅額放在了“應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅”里面,這個月勾選認證了,是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出來:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)叫增值稅-待抵扣進項稅?摘要是:結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進項稅,沒有任何附件。
我司原財務(wù)有較多進項未抵扣,她是每個月需要多少進項,就做多少發(fā)票到賬里。 1.我現(xiàn)在直接把留存的所有進項全部做進賬里,做在應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣認證 科目,在保證一定的增值稅稅負率的情況下,需要多少則轉(zhuǎn)多少到應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額里面,可否? 2.這些待抵扣進項需要做賬當(dāng)月全部勾選認證嗎?還是轉(zhuǎn)進進項多少,就在系統(tǒng)里面勾選多少?
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
老師,我們公司今年6月到現(xiàn)在的進項一共8000元,沒有收入沒有銷項,發(fā)票也沒有勾選,我把這些進項做到應(yīng)交稅費_待認證進項稅科目了,如果明年還是沒有銷項,進項就這樣一直不勾選,并做到待認證進項稅科目?沒問題吧?
老師 2023-12月 我是先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(將進項、銷項結(jié)平) 借:銷項稅額 貸:進項稅額 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 再計提12月應(yīng)繳納增值稅 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅 這樣操作對嗎? 因為我有進項沒有入待認證入進項 并直接做賬了 沒有像以前那樣認證勾選進項再做進項 這樣做合適嗎?
老師,您好,我們是貨運公司,我們的車出了事故,收到了一筆50萬的保險公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應(yīng)該怎么寫分錄,二級明細應(yīng)該怎么寫
我們公司主營是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場,這樣先開票60%,到客戶現(xiàn)場還會產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗收后在開票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個體戶經(jīng)營超市領(lǐng)用商品會計分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險怎么處理,詳細說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅?。總€稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?