你好,你是不是做了負(fù)數(shù)?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)不一致,原因是我資產(chǎn)負(fù)債表貸方的應(yīng)付利潤(rùn)有余額,這樣是正常的嗎? 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)-805,利潤(rùn)表金額-735,相差剛好是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付利潤(rùn)余額70
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬金額出現(xiàn)負(fù)數(shù)正常嗎?是什么原因?qū)е履?/p>
老師,請(qǐng)教一下,就是我現(xiàn)金流量表的余額為負(fù)數(shù),我的資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金是正數(shù),這是啥原因呢?
老師用友出具的報(bào)表,現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金余額與資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金數(shù)不一致,可能是什么原因?qū)е碌哪兀?/p>
試算平衡表是平的,資產(chǎn)負(fù)債表不平,前期是平的,我把本期試算平衡表和資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)照看了一下,發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目金額要也沒(méi)有錯(cuò),但是資產(chǎn)負(fù)債表就是不平,是什么原因呢
土地使用稅的稅金及附加金額必須和應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)上嘛?
比如全年土地使用稅100萬(wàn),減半征收土地使用稅50萬(wàn),實(shí)際繳納50萬(wàn),做賬怎么做
請(qǐng)問(wèn)怎么一般納稅人怎么查看哪些發(fā)票已經(jīng)做費(fèi)用入賬了 哪些沒(méi)入,能在電子稅務(wù)局看到嗎
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬(wàn)元的W產(chǎn)品以200萬(wàn)元的價(jià)格銷(xiāo)售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬(wàn)元。
老師,請(qǐng)問(wèn)下運(yùn)費(fèi)是銷(xiāo)售方承擔(dān)好還是買(mǎi)方承擔(dān)好?
老師,我們公司停產(chǎn)現(xiàn)在給員工不發(fā)工資,那個(gè)人的社保應(yīng)該寫(xiě)到哪個(gè)科目?后期也不會(huì)讓員工補(bǔ)
你好老師,公司聘請(qǐng)的員工,他自己交的社保,不過(guò)這部分公司給承擔(dān),應(yīng)該如何做賬?計(jì)入什么科目呢
老師,我們公司買(mǎi)的井蓋,然后運(yùn)輸費(fèi)也是我們出的錢(qián),但是對(duì)方開(kāi)發(fā)票只能開(kāi)井蓋的費(fèi)用,運(yùn)輸?shù)拈_(kāi)不了,這個(gè)怎么做好呢
4月份開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅50萬(wàn),全部紅沖了,沒(méi)再開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅。5月份沒(méi)開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅票 6月份開(kāi)了27萬(wàn)簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票?,F(xiàn)在報(bào)6月份的稅,能不能減掉4月份紅沖的50萬(wàn),期末不交稅留個(gè)負(fù)的6000多。還是只能6月份開(kāi)的票要交稅,4月份紅沖的去退稅。
直播間刷粉計(jì)入什么費(fèi)用?
你看一下這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬
?是正數(shù)呢,應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)我應(yīng)該怎么核對(duì)數(shù)據(jù)呢
你好,你這個(gè)是軟件上面做的表還是你自己做的表?
軟件上做賬,報(bào)表要自己編
你好,這個(gè)可能就是自己數(shù)據(jù)填錯(cuò)了了 你看科目余額表是不是平的。
那我再看看怎么回事
你好,好的。我先下班了,還有其他老師在線的。
好的,謝謝
你好,我想了一下,估計(jì)就是你應(yīng)交稅費(fèi)表格上少寫(xiě)了金額。