你好,跟上個(gè)月的憑證是一樣的,只是金額寫負(fù)數(shù)。
上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了,在上個(gè)月確認(rèn)收入了,這個(gè)月開紅字發(fā)票直接沖減本期收入,不用調(diào)整上個(gè)月的賬嗎
上個(gè)月已經(jīng)確認(rèn)收入的發(fā)票,本月又紅沖了,怎么做賬務(wù)處理
上月確認(rèn)收入的發(fā)票本月紅沖了,負(fù)數(shù)發(fā)票需要怎么做賬,重新開的發(fā)票又怎么做賬
上月開票的,這個(gè)月已經(jīng)報(bào)稅完成了,請(qǐng)問一下,上月發(fā)票要紅沖,的,確認(rèn)對(duì)方?jīng)]入賬,這個(gè)月紅沖,如何紅沖?報(bào)完稅有什么影響
老師,一般納稅人上月收入多確認(rèn)了,這月已經(jīng)沖紅了,報(bào)稅時(shí)應(yīng)該怎么處理?賬面顯示要退稅
A公司與B公司為母子公司,2020年公司的應(yīng)收賬款全部為對(duì)B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款,數(shù)額為40000元,預(yù)收賬款2000元中有1000元為子公司預(yù)付賬款;應(yīng)收股利80000元中有40000元為子公司應(yīng)付股利。2021年A公司對(duì)B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款為60000元。A公司按干分之五的比例對(duì)應(yīng)收賬款提取壞賬準(zhǔn)備。要求:編制2020年和2021年末抵銷分錄。
公司員工的工資是發(fā)在他老婆的卡上,工資冊(cè)的名字又是他本人。申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是報(bào)員工本人的還是員工老婆的?
你好老師,想問下為啥我這邊暫估入庫后,次月沖紅后金額沒問題數(shù)量變的不對(duì)了
A公司與B公司為母子公司,2020年公司的應(yīng)收賬款全部為對(duì)B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款,數(shù)額為40000元,預(yù)收賬款2000元中有1000元為子公司預(yù)付賬款;應(yīng)收股利80000元中有40000元為子公司應(yīng)付股利。2021年A公司對(duì)B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款為60000元。A公司按干分之五的比例對(duì)應(yīng)收賬款提取壞賬準(zhǔn)備。要求:編制2020年和2021年末抵銷分錄。
老師您好,請(qǐng)問有購銷合同模板嘛?謝謝
這道題怎么理解?什么情況下需要確認(rèn)遞延,什么情況不用確認(rèn)?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,成立不到半年,前期裝修費(fèi)有幾百萬,奇葩的是我們財(cái)務(wù)歸人力行政總監(jiān)管,在算在一個(gè)部門,老板外地的,老板天天在公司??偙O(jiān)也一個(gè)月來兩天,我只是個(gè)打雜的不在高管群很多事都不知道,財(cái)務(wù)的事得自己主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題提出來解決,我有啥問題直接匯報(bào)給人力行政總監(jiān)。我跟她強(qiáng)調(diào)過幾次,現(xiàn)在普票就可以, 裝修費(fèi)這個(gè)月一下子開進(jìn)來四百萬,都是專票,我從平臺(tái)上看到,應(yīng)該欠著人家的。需要讓對(duì)方作廢重開嗎,金額好大,有點(diǎn)麻煩,謝謝老師!公司現(xiàn)在業(yè)務(wù)不太行,離五百萬還很遠(yuǎn)
請(qǐng)問房地產(chǎn)企業(yè)暫估成本怎么做
這兩個(gè)表格是黃某發(fā)來的,需要我歸還7000多給他,他這樣計(jì)算對(duì)嗎?他意思是要各自拿回原先給的錢,再加上利潤(rùn)分成他說已經(jīng)給了6000,現(xiàn)在只有3455.15拿回,覺得給少了我需要怎么做
河南個(gè)體工商戶注銷 怎么注銷
那我納稅申報(bào)的時(shí)候怎么做呢
你好,這個(gè)申報(bào)表直接填寫對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)就可以了。
合計(jì)是正確數(shù)我直接填寫合計(jì)數(shù)?
你好,是的,你直接填合計(jì)。