你好,是的。這個是計入在建工程完工后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
有沒有關于在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的資料啊,自建廠房要轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)了,不知道哪些轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),在建工程里發(fā)生的管理費用(人員工資,社保,業(yè)務招待費,辦公費等等)這些費用是轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)成本里,還是長期待攤費用里
企業(yè)租的土地建廠房。 1、支付租金時借計長期待攤費用,還沒開始建廠房時每月攤銷租金借計管理費用~土地租金 2、投入建廠房期間,每月攤銷費借計在建工程,廠房完工后在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 3、廠房建好后每月土地租金繼續(xù)借計管理費用-土地租金么?還是計入制造費用? 4、以上會計處理對么
制造業(yè)企業(yè)在籌建期,新建廠房、改造舊廠房期間發(fā)生的管理費用,財務費用可以直接計入長期待攤費用-開辦費里嗎?還是說做賬時辦公用的采購,行政人員工資先計入管理費用,最后一起轉(zhuǎn)入長期待攤費用里呢?
老師,廠房建設期間購買的集裝箱,用于建設期間辦公和工人住宿使用的,已經(jīng)計入了在建工程。建設完成后,集裝箱轉(zhuǎn)為公司日常辦公和員工使用,要怎么處理呢?需要從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?
老師,還在自建的酒店產(chǎn)生費用,這邊入賬都是計入在建工程-易耗品、在建工程-材料費、在建工程-租賃費等等,現(xiàn)工程已經(jīng)完工,請問一下接下怎么做完工的會計分錄?是全部在建工程底下的二級明細全部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?分錄如下→借:固定資產(chǎn)-房子貸:在建工程-易耗品、租賃費、材料費老師,完工會計分錄是這樣子做嗎?還有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)怎么設置二級科目?已經(jīng)完工的酒店是設置固定資產(chǎn)-房子嗎??
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎