進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該做到2月份
公司1月份購(gòu)進(jìn)一批貨,稅額已認(rèn)證,2月份我是不想要這批貨,已退還。2月申報(bào)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出我應(yīng)該怎么錄入分錄呢?
老師您好,我在2月份開(kāi)了一張錯(cuò)誤紅字信息表但是我在當(dāng)月申請(qǐng)撤銷(xiāo)了,當(dāng)月又開(kāi)了一張正確的紅字信息表。但是現(xiàn)在是3月份我要報(bào)2月份的稅發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局上面的進(jìn)賬轉(zhuǎn)出金額把我2月份開(kāi)錯(cuò)的那張稅額都算進(jìn)去了?像這種要怎么做?我已經(jīng)更新了。
老師好,圖1是2月份的一張憑證,是福利費(fèi),做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,7月份這個(gè)發(fā)票沖紅了,我按原來(lái)2月的分錄做了負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)比對(duì)不通過(guò),需要把沖紅發(fā)票的729.01元填上。這是什么原因啊?我2月份那筆已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
我公司3月份來(lái)了一份發(fā)票,4月份進(jìn)行沖紅,對(duì)方?jīng)]有對(duì)3月份發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證,我4月份已繳納3月份發(fā)票的稅額,4月份沖紅發(fā)票夠,做賬已經(jīng)做了沖紅,稅額需要轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?應(yīng)該怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn), 3月的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票已認(rèn)證并抵扣,現(xiàn)7月份發(fā)現(xiàn)要沖紅并做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是4月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是有留抵的,那3月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額要不要先補(bǔ)交啊?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,您好,就是這張發(fā)票,這個(gè)轉(zhuǎn)出分錄我應(yīng)該怎么做呢
就是這張
原來(lái)藍(lán)字發(fā)票是如何做的
老師,您看下是這樣的
你是銷(xiāo)售開(kāi)票,現(xiàn)在紅沖,不是供應(yīng)商收紅字發(fā)票
啥意思老師我沒(méi)懂,就是對(duì)方開(kāi)的一張我認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)不合適,要沖紅了,但是我認(rèn)證了,現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的處理,是這個(gè)意思
但截圖的分錄是銷(xiāo)售分錄,不是購(gòu)入分錄
收到,非常感謝老師指導(dǎo)
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!