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老師,不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出到費(fèi)用了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最后需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

2025-04-16 11:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-16 11:02

那個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶7521 追問 2025-04-16 11:05

那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是就有余額嗎,我上期有留底,如果不處理的話增值稅報(bào)表上的留底和賬上就相差這個(gè)轉(zhuǎn)出的金額

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齊紅老師 解答 2025-04-16 11:12

不需要管那個(gè)什么余額,正確申報(bào)增值稅就行了哈,

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那個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-04-16
按這個(gè)思路做: 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-04-24
你好,不能抵扣的話肯定是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
2023-11-30
您好,因?yàn)槊吭履┒家? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅,跟我們的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅一樣的理解
2023-10-24
轉(zhuǎn)入采購成本或者費(fèi)用
2022-02-17
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