你好,你如果按照工資薪金報了個稅就不用調(diào)了。
公司支付工程招標(biāo)文件工本費,500元,但是收到的收據(jù)是一家工程咨詢有限公司開具的,沒有發(fā)票,我們可以入賬做費用嗎?會涉及匯算清繳時需要調(diào)增企業(yè)所得稅嗎
你好,我們公司21.1-12月房租沒有發(fā)票,但是每個月租金都正常支付了且計提了費用,22.5.31號前如果還沒有發(fā)票就要調(diào)增對吧,調(diào)增對我們公司繳納企業(yè)所得稅有影響么,我們公司截止20年匯算清繳數(shù)據(jù)虧損30萬,假設(shè)房租發(fā)票金額是15萬,22年我們也是虧損的,到時候匯算清繳是不是調(diào)增15萬,是否交所得稅用20年匯算清繳數(shù)據(jù)負(fù)的30萬-15萬,再加21年虧損的,來得出最后的可彌補以后年度金額,且不用繳納所得稅
累計減除費用自1月份起將直接按照全年6萬元計算扣除 、取得工資薪金所得的居民個人需要滿足以下條件 (1)上一納稅年度1-12月均在同一單位任職且預(yù)扣預(yù)繳申報了工資薪金所得個人所得稅; (2)上一納稅年度1-12月的累計工資薪金收入(包括全年一次性獎金等各類工資薪金所得,且不扣減任何費用及免稅收入) 不超過6萬元; (3)本納稅年度自1月起,仍在該單位任職受雇并取得工資薪金所得。 根據(jù)上面的政策。我們有一家分公司一直在申報個稅,2021年之前有在分公司發(fā)工資,2022年沒有了,由總公司發(fā),但是這個員工是這家芬公司的法定代表人,雖然分公司沒有發(fā),但是都有正常個稅申報,就是正常薪金為0,那這樣還符合上述政策嗎?
老師,招投標(biāo)公司,專家評審每人不超500元沒發(fā)票也得報勞務(wù)報酬個稅,只是免交個稅可對。但超過500的無發(fā)票,系統(tǒng)無法申報勞務(wù)所得。我們怎么處理。是實際發(fā)生,有領(lǐng)取單。是進(jìn)成本還是進(jìn)費用。需要納稅調(diào)增嗎?
老師,我們公司有支付專家的評標(biāo)費(專家不是本單位的員工,)沒有代開發(fā)票過來,但是按正常工資薪金申報了個稅,金額500以下以上都有,所得稅匯算清繳,是500以下的就不用調(diào)增,500以上的就要調(diào)增嗎
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
做賬是借管理費用-評標(biāo)費 貸銀行存款,這樣做可以嗎
你好,不行的,你要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬。
通過管理費用就要發(fā)票是吧
你好不是通過哪一個費用的問題,你如果按照工資申報就不用發(fā)票,但是你按勞務(wù)的話就要有發(fā)票。
去年支付了一筆500評標(biāo)費,借管理費用,貸銀行存款,今年開了勞務(wù)發(fā)票過來,怎么入賬合適
你好這個你入了管理費用沒關(guān)系的,直接貼進(jìn)去就好了。
去年的票已經(jīng)貼了,發(fā)票今年才收到,怎么貼比較合適
你是去年入了賬What?,但是去年沒有發(fā)票,對不對?你今年拿到發(fā)票直接把發(fā)票貼到去年的那個憑證上面。
是去年入的賬,好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。