是的,沒(méi)有勾選退稅就是負(fù)數(shù)
請(qǐng)問(wèn) 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)顯示負(fù)數(shù)余額是正常的嗎?就是我應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金上 借方的余額
資產(chǎn)負(fù)債表 有規(guī)定 增值稅進(jìn)項(xiàng)留底金額,是放在 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),還是放在 其他流動(dòng)資產(chǎn) 正數(shù)?通常是放那邊的?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)一直是負(fù)數(shù),可以嗎? 一直是應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)-41萬(wàn),原因是因?yàn)椋汗鹃_(kāi)出去發(fā)票少,進(jìn)項(xiàng)對(duì)應(yīng)的抵扣也少(剩余進(jìn)項(xiàng)都留底,所以應(yīng)交稅費(fèi)成負(fù)數(shù)了)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)是正常的嗎? 因?yàn)槲覀冇谐隹谕硕愇赐说亩愵~,是放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,產(chǎn)生大量應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
請(qǐng)問(wèn)外單位借用我單位的水電,我單位掛其他應(yīng)收款按含稅價(jià)實(shí)際支付數(shù)代收代繳,我單位在繳納當(dāng)月水電費(fèi)時(shí)全部做了進(jìn)項(xiàng)稅額,外單位不需要開(kāi)發(fā)票,也不需要抵扣進(jìn)項(xiàng),我單位需要將代收代繳這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
新出臺(tái)的互聯(lián)網(wǎng)信息報(bào)送,像靈活用工平臺(tái)需要報(bào)送嗎?文件號(hào)多少
用什么方法計(jì)算單位叻、每次進(jìn)貨單價(jià)都不一樣叻
請(qǐng)問(wèn)老師、對(duì)于商貿(mào)公司、截止銷售成本時(shí)、是不是都要做本月銷售成本表呀
老師用以前年度損益調(diào)整多計(jì)和少計(jì)費(fèi)用。稅務(wù)申報(bào)怎么處理呢?多計(jì)了補(bǔ)稅交滯納金?修改以前申報(bào)表嗎?少計(jì)了要申請(qǐng)修改以前申報(bào)表退稅嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表也一并修改嗎?
怎么做賬報(bào)稅這些具體說(shuō)下
權(quán)益法下,如果是內(nèi)部交易的損失,也就是200的東西賣100,要調(diào)被投資方的凈利潤(rùn)嗎
我公司修建廠房繳納的森林植被恢復(fù)費(fèi)計(jì)入什么科目呢
老師,我們用的是第三方倉(cāng)庫(kù),盤(pán)點(diǎn)后盤(pán)虧大于盤(pán)贏,我們需要給第三方倉(cāng)庫(kù)開(kāi)票嗎?
權(quán)益法下,內(nèi)部交易損益,不管是順流還是逆流調(diào)的都是被投資方的利潤(rùn)嗎
那負(fù)數(shù)體現(xiàn)是沒(méi)問(wèn)題對(duì)吧
是的,以后勾選退稅再處理,不能退稅的,直接轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
那是轉(zhuǎn)入到當(dāng)期的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?例如:2023年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票-退稅,但是到2025年的不想退了,是轉(zhuǎn)到2025年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,還是2023年的
那個(gè)應(yīng)該是當(dāng)年就決定,不想退稅就做到發(fā)票當(dāng)年的成本
當(dāng)時(shí)沒(méi)覺(jué)得退稅需要這么復(fù)雜和時(shí)間久,那就是我們還要去調(diào)整2023年的報(bào)表和賬務(wù)
是的,那個(gè)按權(quán)責(zé)發(fā)生制,只能調(diào)整當(dāng)年的成本
好的,謝謝
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