沒(méi)有工資的月份就0申報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)臨時(shí)工的工資用申報(bào)個(gè)稅嗎?如果7月份得臨時(shí)工工資沒(méi)有申報(bào)怎么辦?還有臨時(shí)工的工資不用申報(bào)繳納公會(huì)經(jīng)費(fèi)吧?
我們11月個(gè)稅報(bào)10月份實(shí)發(fā)工資,10月份實(shí)發(fā)是九月份工資,員工三天工資沒(méi)有要,算10月工資了。應(yīng)該是給他0申報(bào)吧?但是我沒(méi)有因?yàn)樯陥?bào)工資就沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在他斷了一個(gè)月這個(gè)有沒(méi)有影響?
我們公司平時(shí)只發(fā)生活費(fèi),申報(bào)5月份個(gè)稅,4月份工資沒(méi)有發(fā),申報(bào)5月份個(gè)稅是按0申報(bào)還是按應(yīng)發(fā)工資申報(bào)
老師,我們有個(gè)裝修公司。他們工人按勞計(jì)工資。。有點(diǎn)月份有工資。有的月份沒(méi)有工資。沒(méi)有工資的我那個(gè)月按0申報(bào)嗎?
老師,我們公司有一位員工5月份社保開(kāi)始轉(zhuǎn)到自己公司的,之前發(fā)工資都是外包發(fā),之前外包報(bào)個(gè)稅都是當(dāng)月報(bào)當(dāng)月的,就是4月份工資在4月份的征期里申報(bào)的,然后我們公司是4月份工資是在5月份征期里申報(bào)的,所以現(xiàn)在就相差了一個(gè)月,他現(xiàn)在個(gè)稅上查就是6月份沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在要怎么搞,我們現(xiàn)在7月份已經(jīng)給他申報(bào)了5 月份的工資 就是現(xiàn)在只有6月份沒(méi)有申報(bào),影響他積分了,5月份申報(bào)了,然后就到7月份了,6月份沒(méi)有申報(bào) 我們公司是6月份申報(bào)4月份的工資,但是他4月份的工資是外包那邊5月份給他申報(bào)了,所以6月份也沒(méi)有他的,現(xiàn)在要怎么辦
老師您好,我公司與客戶(hù)簽訂的軟件銷(xiāo)售合同里包括硬件設(shè)備,購(gòu)入硬件設(shè)備時(shí)如何記賬?記庫(kù)存商品還是直接記成本?核算時(shí)是按客戶(hù)項(xiàng)目來(lái)分別核算的
老師你好,法人把出差飛機(jī)發(fā)票開(kāi)成個(gè)人抬頭是否可以
老師,我公司是出租市場(chǎng)攤位的,我公司交的水費(fèi),電費(fèi),供熱費(fèi),需要繳納印花稅嗎?
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方有點(diǎn)稅差額0.64元用什么科目把它沖平
老師,我科目余額表里面能清晰看到銀行存款賬戶(hù)里面是有錢(qián)的,為什么錄入憑證的時(shí)候,提示我這個(gè)銀行存款余額小于0啊,請(qǐng)問(wèn)什么原因啊
老師好,以下業(yè)務(wù),不知道怎么記賬核算,請(qǐng)教老師。 我公司跟美團(tuán)合作業(yè)務(wù),并從美團(tuán)購(gòu)買(mǎi)收銀設(shè)備,然后我們?nèi)ヂ?lián)系各大新開(kāi)業(yè)的餐館、酒店,給新開(kāi)業(yè)的餐館安裝調(diào)試收銀設(shè)備。后期也要對(duì)收銀設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。每個(gè)月并從餐館的營(yíng)業(yè)額中分得一定比例錢(qián)作為維護(hù)費(fèi),這個(gè)維護(hù)費(fèi)是美團(tuán)給我們。給餐館安裝調(diào)試好收銀設(shè)備后,餐館老板把錢(qián)直接付給美團(tuán),美團(tuán)再全額打入我公司公賬上(美團(tuán)打款我公司公賬,備注是這樣寫(xiě)的“代理商銷(xiāo)售款付款”)。這個(gè)業(yè)務(wù)流程是這樣的。 請(qǐng)問(wèn),1、我們收到的設(shè)備款后,發(fā)票應(yīng)該開(kāi)給誰(shuí)? 3、每個(gè)月從營(yíng)業(yè)額中分得的一定比例提成,發(fā)票開(kāi)給誰(shuí)?(這個(gè)錢(qián)是美團(tuán)給我們的),我公司確認(rèn)是什么收入
#提問(wèn)#老師06月出售公司二手車(chē)一臺(tái),開(kāi)具的二手車(chē)發(fā)票,這個(gè)申報(bào)增值稅是怎么申報(bào)的
補(bǔ)繳印花稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),賬務(wù)處理怎么弄
補(bǔ)繳22年所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,從分錄上來(lái)看不可修復(fù)和可修復(fù)都損失最重都轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,為啥不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入生產(chǎn)成本
就是說(shuō)沒(méi)有工資的時(shí)候也要給他們申報(bào),只不過(guò)是0申報(bào)對(duì)不
是的,就是那個(gè)意思的