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我們是國際代理的,我們最近有個(gè)客戶,他們是貿(mào)易商,他們的貨物都是出口的,要求我們必須開國際貨運(yùn)代理普票,0點(diǎn)的,但是我們只承擔(dān)他們國內(nèi)部分的業(yè)務(wù),就是拖車、報(bào)關(guān),及國內(nèi)駁船,我們財(cái)務(wù)是想開6個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票給他們,再不行開六點(diǎn)的普票也行,但是他們說不能用,只能用0點(diǎn)的那個(gè)國際貨運(yùn)代理普票,這樣可以開嗎?不開么,錢收不到,開了,我們財(cái)務(wù)怕稅務(wù)要罰。
你好,公司國際物業(yè)運(yùn)輸?shù)囊话慵{稅人深圳外資公司,每個(gè)月可以開9個(gè)、6個(gè)點(diǎn)的專票和免稅(0稅率)的普票,進(jìn)項(xiàng)票也都是運(yùn)輸發(fā)票有專票和0稅率普票,請(qǐng)問每個(gè)月增值稅的時(shí)候都有申報(bào)0稅率的免稅收入,需要對(duì)這些免稅收入做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票無法區(qū)分哪些是跟免稅有關(guān)的,請(qǐng)問這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額要怎么轉(zhuǎn)出呢,按什么依據(jù)或者是什么比例?
老師,我們公司是一般貿(mào)易,生產(chǎn)行業(yè),9月份有四張報(bào)關(guān)單,已全部開具了出口發(fā)票,但是9月份沒有收匯,在十月份收匯了,那么我十月份申報(bào)期內(nèi),增值稅申報(bào)表是按照開具的出口發(fā)票金額填寫,出口免抵退匯總申報(bào)表是報(bào)零,那么進(jìn)項(xiàng)票我要不要正常勾選呢?因?yàn)?月沒有收匯,勾選也不可以退。
已經(jīng)付了款,但是對(duì)方?jīng)]有開具發(fā)票,應(yīng)付賬款應(yīng)該怎么平賬?已經(jīng)收到貨物,已經(jīng)拿到法院判決書,成本是否照常結(jié)轉(zhuǎn)?成本可以稅前抵扣嗎?可以照常開出銷售發(fā)票嗎?老師解答產(chǎn)紅官方答疑老師@職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是不允許抵扣企業(yè)所得稅。借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品??梢蚤_銷售發(fā)票的。追問提交不了,只能這樣那老師,如果開出了銷項(xiàng),那所對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
公司是廣州一般納稅人出口寵物用品商業(yè):1. 境外收款公戶客戶打款抬頭需跟報(bào)關(guān)抬頭一致嗎?如果不一致需要寫什么證明呢? 2. DDP運(yùn)輸方式,卡車派送沒有快遞單,貨代說出草稿提單給我們退稅,這樣可以嗎? 3. 退稅提單是不是一定要是正本,不能是COPY件? 4. 如果提單收貨人跟報(bào)關(guān)單收貨人不一致,提單發(fā)貨人也不是我們公司,件數(shù)也不一致,說是拼柜訂單,這種情況是要怎么寫證明? 5.2023年申請(qǐng)進(jìn)出口權(quán)需要跟那些部分申請(qǐng)什么許可證之類的?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
?您好,能報(bào)關(guān)的按一般貿(mào)易處理 0稅率%2B退稅 ;不能報(bào)關(guān)的走跨境電商 免稅%2B進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 1.能正常報(bào)關(guān)的部分可開 0稅率 發(fā)票 需備注報(bào)關(guān)單號(hào) ??爝f出口部分如果符合跨境電商政策 如無票免稅 ,可能無需開0稅率發(fā)票,需與稅務(wù)確認(rèn)。 2.不能通關(guān)的貨物:對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅需轉(zhuǎn)出至成本??爝f出口部分:如果適用免稅 如跨境電商 ,進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣,需轉(zhuǎn)出;如果仍能退稅 如能補(bǔ)報(bào)關(guān) ,則無需轉(zhuǎn)出。 3.可正常收匯,需留存合同、物流單、銀行憑證等證明真實(shí)性。一般貿(mào)易需匹配報(bào)關(guān)金額;快遞出口小額 如<5000美 ?可憑物流單收匯。
具體是俺和哈薩克斯坦簽了一個(gè)大合同,里邊有生產(chǎn)線系統(tǒng)用的材料和安裝費(fèi)兩部分,材料占大部分,現(xiàn)在發(fā)貨遇到普通鋼板螺絲可以正常出口,有一些打印機(jī),電腦之類的沒有許可證,一般貿(mào)易出不去,找的電商物流發(fā)貨,這樣算白送,不報(bào)關(guān),是不是這樣我不需要開出口發(fā)票,國內(nèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理?算費(fèi)用么?進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出來?
?您好,不報(bào)關(guān)的貨物按內(nèi)銷繳稅,進(jìn)項(xiàng)可抵,但需合規(guī)處理,避免風(fēng)險(xiǎn)。 1.未報(bào)關(guān)貨物 打印機(jī)、電腦等 ,視同內(nèi)銷,按公允價(jià)值 如成本價(jià) 開 增值稅普通發(fā)票,繳納 13%增值稅。不開出口發(fā)票 因未報(bào)關(guān) 。 2.已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 無需轉(zhuǎn)出 因視同內(nèi)銷,可正常抵扣 。如果未抵扣 如用于免稅項(xiàng)目 ,需 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅。 3.稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有如果被認(rèn)定為 無償贈(zèng)送 ,需按市場價(jià)補(bǔ)稅。建議簽訂 物流服務(wù)合同,避免被稽查。 4.后續(xù)類似貨物可走 跨境電商出口 9610/9710 ?或 樣品報(bào)關(guān) 小額免稅 。拆分合同,區(qū)分可報(bào)關(guān)和不可報(bào)關(guān)部分。