您好,公司只要代付嗎,運(yùn)費(fèi)是直接開給客戶的嗎

公司給客戶發(fā)貨,運(yùn)輸過程中包裝物破損,貨物損失了部分,損失的貨物從司機(jī)運(yùn)費(fèi)中扣除,按照銷售價(jià)格扣的,應(yīng)付司機(jī)運(yùn)費(fèi)4000元,扣1000元,實(shí)付3000元,應(yīng)該怎么做分錄
老師您好,請(qǐng)問銷售商品向客戶收入的部分運(yùn)費(fèi)怎么處理呢?
老師好,請(qǐng)問我們銷售商品給客戶,請(qǐng)司機(jī)送貨到客戶那里,運(yùn)費(fèi)由我們支付。由于司機(jī)在運(yùn)輸過程中不小心將100㎏(價(jià)值800元左右)商品弄壞,客戶實(shí)收時(shí)扣除這部分,由司機(jī)賠償給我們,我們?cè)谥Ц哆\(yùn)費(fèi)時(shí),扣除司機(jī)運(yùn)費(fèi)800元。請(qǐng)問分別怎么寫分錄?
老師我們公司有出口的業(yè)務(wù),簽訂的合同金額包括由客戶承擔(dān)的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi),這部分應(yīng)該計(jì)入收入還是銷售費(fèi)用呢?
老師,你好,外貿(mào)企業(yè)銷售方收國(guó)外客戶的運(yùn)費(fèi)和貨款,然后一般貿(mào)易,退稅的,然后銷售方找物流公司把貨發(fā)給客戶目的國(guó),物流公司開發(fā)票給銷售方,請(qǐng)問這部分客戶承擔(dān)運(yùn)費(fèi)但是銷售方墊付給物流公司屬于銷售方銷售額嗎?
老師紅字發(fā)票,是不是點(diǎn)"紅字信息確認(rèn)單錄入"選擇開錯(cuò)的發(fā)票,老師,上面顯示沖紅原因是"開票有誤",確認(rèn)即開票是"否",狀態(tài)是"無需確認(rèn)",開具狀態(tài)是"未開具"老師我還要不要點(diǎn)"去開票"這個(gè)操作?
發(fā)票作廢3次了,這回又要作廢176多萬的發(fā)票,這個(gè)再開就第4次了,又事?
企業(yè)所得稅年報(bào)納稅調(diào)整增加額要做賬嗎
郭老師,我們10月沖減一張之前月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅額轉(zhuǎn)出來,我要怎么做賬
請(qǐng)問客戶在平臺(tái)用個(gè)人賬戶付款買東西,但是開發(fā)票是公司可以嗎?
郭老師接,我們做工程項(xiàng)目,主材料只有一點(diǎn),大部分是人工,還有一點(diǎn)輔材,我們能開3個(gè)點(diǎn)多簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票嗎
工程內(nèi)賬核算一個(gè)工程利潤(rùn)空間,建賬科目都怎么建能直接出來利潤(rùn)空間
老師您好 我今年暫估成本 到明年5月收到暫估發(fā)票 收到的發(fā)票是怎么處理 收到發(fā)票是做到今年還是做到明年5月賬目
補(bǔ)交去年的所得稅,需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)嗎
老師,果蔬干的開票內(nèi)容大類是什么?比如水果干、蔬菜干、脫水那種


我們是先代客戶支付,客戶再打回來給我們,需要開發(fā)票嗎?我們不是運(yùn)輸公司
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
收到做相反的分錄就可以
如果對(duì)方給我們打的金額比我們支付的多呢,這樣的情況怎么入賬
打的多是因?yàn)槭裁丛蛄耍?
我們代付,需要多收他們的錢
這個(gè)多收的要開票的嗎