借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 按月攤銷,借管理費用 貸預(yù)付賬款
公司租賃別人的倉庫,沒有發(fā)票,怎么做會計分錄?分?jǐn)偟臅嫹咒浽趺醋觯考偃绾笃谀苁盏桨l(fā)票,怎么做付房租分錄和分?jǐn)偡咒洠?/p>
之前會計做付房租分錄,借長攤貸銀存,后每月攤銷到費用,攤銷完收到發(fā)票怎么做賬
收到1年倉庫租賃費發(fā)票,款未付,怎么做賬處理,后期怎么攤銷
之前付房租是暫估和攤銷的房租,現(xiàn)在收到發(fā)票了怎么做會計分錄呀?今年的借:管理費用200待攤費用200貸:銀行存款400發(fā)票金額與銀行存款一致
老師,收到房租發(fā)票未付款,計提攤銷時怎么做分錄?謝謝!
老師公司員工添加專項扣除,選2025年是嗎
老師,建筑單位預(yù)繳。銷售額填含稅還是不含稅?涉及那些稅
老師,我們公司是出口貿(mào)易型公司,有一批貨我們沒有資質(zhì),要委托別的公司給我們報關(guān),報關(guān)單上寫的是別的公司的名字,這樣我們公司還能退稅嗎?
知道上年在職職工總額,知道人數(shù),知道比例,怎么算殘保金
為員工工資報個稅與不報個稅對員工有什么區(qū)別?
處理10年前大額庫存,賬務(wù)如何處理?稅務(wù)和風(fēng)險如何處理?
老師,請問一下2022年工資薪金是5000以下不交個稅嘛?
平臺報送了我們店鋪的收入信息,我查了下第三季度收入有110萬,我們店鋪是個體戶,之前做過給核定征收,這種情況下交多少稅啊,怎么報稅呢
購進(jìn)原材料和加工費時,收到對方開具的進(jìn)項發(fā)票時,金額就是原材料的名稱(包括加工費的費用),就是加工費不體現(xiàn)發(fā)票上,這樣合理嗎
(希望能遇到apple老師哈哈哈)老師您好,請教幾個問題,單位是小規(guī)模快餐店日流水大概10000元,客戶吃完就走95%都不要發(fā)票。 1.如果收到營業(yè)款是每天做一個憑證還是每個月做一個憑證就行呢?有規(guī)定要求么? 2.因為有的是通過外賣平臺點餐,當(dāng)天不能入賬,是第二天平臺返回來入公戶,這樣就牽扯一個跨月到賬的問題。那我是以銀行流水到賬再進(jìn)行記賬憑證嗎(這樣是不是簡便些)?還是以當(dāng)天點餐系統(tǒng)顯示營業(yè)額做記賬憑證(時間跨度不大,頂多兩天就回款)。 3.收到款10100元是記賬憑證分錄:借,銀行存款10100 貸,主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅100嗎?這種是不是適用于客戶已經(jīng)開發(fā)票了? 謝謝老師
收到發(fā)票時做:借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)付款 再按月攤銷 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款
對的,是這么做賬的。
這樣嗎?房屋是車間用的就制造費用?
那就記入到制造費用里面