已經(jīng)完工就不需要再轉(zhuǎn)在建工程

18年的時(shí)候,預(yù)收客戶了一筆貨款,當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,沖的在建工程: 借:銀行存款1000000 借:在建工程(其他)-1000000 之后在建工程轉(zhuǎn)入了無(wú)形資產(chǎn): 借:無(wú)形資產(chǎn)200000 在建工程(其他)1000000 貸:在建工程(安裝工程)600000 在建工程(建筑工程)600000 現(xiàn)在公司已經(jīng)正式運(yùn)營(yíng),給客戶開(kāi)具了普通發(fā)票1000000,該怎么做分錄?
我們租賃廠房,自己辦公樓宿舍及廠房?jī)?nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評(píng)地坪,之前我們記在在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因?yàn)闆](méi)有施工方提供驗(yàn)收單一直沒(méi)有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說(shuō)是錯(cuò)誤的,不能做在建工程,要做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是嗎,如果計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,我們現(xiàn)在生產(chǎn),這個(gè)分錄怎么寫
我們租賃廠房,自己辦公樓宿舍及廠房?jī)?nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評(píng)地坪,之前我們記在在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因?yàn)闆](méi)有施工方提供驗(yàn)收單一直沒(méi)有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說(shuō)是錯(cuò)誤的,不能做在建工程,要做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是嗎,現(xiàn)在已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應(yīng)商發(fā)票還沒(méi)給開(kāi),送貨單也沒(méi)有,但是材料建廠用了,這個(gè)是不是也要入賬做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
我們?nèi)ツ曜赓U廠房,辦公樓宿舍及廠房?jī)?nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評(píng)地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因?yàn)闆](méi)有施工方提供驗(yàn)收單一直沒(méi)有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說(shuō)是錯(cuò)誤的,不能做在建工程,要做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,去年11月已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應(yīng)商發(fā)票還沒(méi)給開(kāi),送貨單也沒(méi)有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,那么這個(gè)待攤費(fèi)用10月份進(jìn)行分?jǐn)傞_(kāi)始3年嗎
老師,我們自建的廠房,之前材料、設(shè)備、工程款都做在在建工程科目的,現(xiàn)在工程竣工了但產(chǎn)權(quán)證還沒(méi)有拿到,一些空調(diào)設(shè)備、空調(diào)安裝費(fèi),這些應(yīng)該怎么做賬
計(jì)提勞務(wù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
老師,查詢商品稅收分類編碼 是哪個(gè)網(wǎng)
老師稅務(wù):一般納稅人1688平臺(tái)上的銷售收入都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,電子稅務(wù)局中報(bào)稅時(shí)平臺(tái)上的銷售收入填到哪里?
老師好,作為公司老總,報(bào)班學(xué)習(xí)的學(xué)費(fèi),以公司名支出,收到發(fā)票,要怎么做,金額為27000元
鹽焗雞預(yù)制菜的稅點(diǎn)是多少?一般納稅人
小規(guī)模增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?還是入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——小規(guī)模增值稅就行了
老師,我想問(wèn)下,為啥,我們練習(xí)的學(xué)堂里面的實(shí)操跟我們現(xiàn)實(shí)里都不一樣呢?比如我們現(xiàn)實(shí)里提取的備用金,來(lái)回到賬,來(lái)回付款的?
你好我從中間接過(guò)來(lái)建賬,建完帳期初的平的但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)沒(méi)有勾稽關(guān)系 之前有個(gè)老師說(shuō)涉及了跨年調(diào)整 不用管是這樣嗎
老板家人替支付工人工費(fèi),怎么做內(nèi)賬,老板不用還錢給家人
3季度所得稅申報(bào)中,實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬指的是實(shí)際發(fā)到職工的到手工資?應(yīng)發(fā)6000,社保517.3元,公積金391元,實(shí)發(fā)5091.7元。這里這個(gè)實(shí)際支付職工薪酬是不是填5091.7元?


是去年開(kāi)的發(fā)票,想統(tǒng)一轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)可不可以
已經(jīng)完工就再去年結(jié)轉(zhuǎn)
這樣會(huì)影響報(bào)表數(shù)據(jù)得嘛
不影響利潤(rùn)表的,只影響資產(chǎn)負(fù)債表
我知道不影響利潤(rùn),我是想問(wèn)的是,我要去調(diào)整去年的分錄的話,折舊這塊呢
那個(gè)需要補(bǔ)計(jì)提折舊的
那不就影響利潤(rùn)了,又要調(diào)整。
要補(bǔ)計(jì)提折舊當(dāng)然就得改利潤(rùn)表
如果不這樣調(diào)有什么影響,老師
必須按規(guī)定調(diào)整錯(cuò)賬的
哎,以為可以偷下懶的
沒(méi)法子偷懶的哈,除非那個(gè)折舊不稅前扣除了
我想的是現(xiàn)在做進(jìn)去,后面按月提折舊扣
上年計(jì)提的折舊不稅前扣除,就只做調(diào)整利潤(rùn)分配,不重新做報(bào)表
明白了,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。