你好,工資是不應(yīng)當(dāng)直接這樣做分錄的
老師,你好!有一筆業(yè)務(wù)是這樣,上個月我記了一筆工人預(yù)支,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 這個月直接從那工資扣掉,但是沒有記賬,現(xiàn)在可不可以這樣。借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 工人發(fā)工資,我是歸集到主營業(yè)務(wù)成本的
借:主營業(yè)務(wù)成本—外包成本 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這是之前會計寫的 我能不能直接寫出借:主營業(yè)務(wù)成本—外包成本 貸:銀行存款
老師,計提農(nóng)民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 以后發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-勞務(wù)成本 這樣對著沒?能不能計提的時候直接:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師:當(dāng)月發(fā)放勞務(wù)人員工資時,可不可以直接發(fā)放,做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀存?或是一定得先計提:借:主營成本,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后再做:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀存?
老師,我們是設(shè)計公司。這個月計提工資,借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。下月發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬_工資,貸:銀行存款。同時結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本_工資,貸:勞務(wù)成本。這么做對嗎
老師,我們?nèi)绻眯∫?guī)模納稅人的賬戶給未報個稅的人發(fā)工資會怎么樣。請您告訴我全部的風(fēng)險
出差坐熟人車之后為答謝而請吃飯產(chǎn)生的費用是計入差旅費嗎?
老師好,親問這個怎么填寫?個人和公司共同組成了一個新公公司,出資額一共是1000萬
公司購入車輛收到的機(jī)動車發(fā)票能夠抵抗增值稅嗎
6.1支出的3000占用專門借款1000,那這筆金額占用了不是三個月嗎?6.1-7.1+11.1-12.31,為什么是六個月呀
資產(chǎn)負(fù)債表6月底余額和7月初余額2張不一致怎么調(diào)整呢?謝謝老師
老師,根據(jù)行業(yè)稅負(fù)率算出需要勾選的進(jìn)項稅額,小于銷項稅額,那不是還需要交稅嗎?
老師,個人是法人,他也以個人名義付貨款到我們公司,但他現(xiàn)在要求開兩家公司發(fā)票,這兩家公司他都是法人,請問這個可以開嗎?
營業(yè)稅金及附加,可以余額嗎?
老師 你好 購置的廠房在改建中,那么支付廠房的契稅和印花稅這些是不是也先計入在建工程科目,而不是直接計入固定資產(chǎn)
我們的工資不計提,我們的工資屬于我們的主營業(yè)務(wù)成本
你好,那也應(yīng)當(dāng)先計入? 勞務(wù)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到? 主營業(yè)務(wù)成本? ?才是的
交個稅怎么做賬,
分錄怎么寫
你好 借:應(yīng)交稅費—個人所得稅 貸:銀行存款??
但是我們都沒有計提工資, 沒有應(yīng)交稅費-個人所得稅這個科目
你好,應(yīng)當(dāng)? 有計提工資? 這個過程才是? 繳納工資薪金個人所得稅,都是按上面那樣做分錄啊?
工資沒有計提,發(fā)工資時,計借:勞務(wù)成本 貸:銀行存款 交個稅時,能直接借:勞務(wù)成本(個稅) 貸:銀行存款
你好,不可以。個人所得稅,不應(yīng)當(dāng)通過? 勞務(wù)成本科目核算的
但是我們是小公司,之前的會計也一直沒有計提工資
是針對上面的回復(fù),還有什么疑問嗎?