按不含稅金額給對方 8 個點對我方更有利。原因如下:從支付金額角度按含稅金額計算:合同金額 50000 元為含稅金額,增值稅稅率 13% ,先算出不含稅金額50000÷(1 %2B 13%)≈44247.79元 ,稅額約為50000 - 44247.79 = 5752.21元 。若按含稅金額給 8 個點,需支付50000×8% = 4000元 。按不含稅金額計算:按不含稅金額 44247.79 元給 8 個點 ,需支付44247.79×8%≈3539.82元 。顯然,按不含稅金額計算支付金額更少。從稅負影響角度按不含稅金額計算稅點,后續(xù)計算增值稅等相關(guān)稅費時,能更準確反映實際業(yè)務(wù)涉及的稅額情況,避免多承擔(dān)不必要的稅負成本 。 按含稅金額給稅點,相當于對稅額部分也額外支付了 8% 的費用,增加了成本。
你好,老師。我想問下,我們有個租賃合同,簽訂是今年一整年的,現(xiàn)在還有3月份到6月份四個月的發(fā)票還沒開,是開3個點的。然后我們是4月份從小規(guī)模正式更改為一般納稅人,現(xiàn)在對方要求我們按合同來,開3個點的發(fā)票給他,但是我們現(xiàn)在已經(jīng)是一般納稅人了,開不了3了吧????還是說3月份的票可以開3個點給他,4-6月的開13個點了
老師,我們單位是建筑施工單位,供應(yīng)商開給我們一張機械租賃發(fā)票,升降機帶人工,稅目為建筑服務(wù),但是稅率為3%,對方為一般納稅人,對方說他們是營改增前取得的機械,所以一直開具的是3%,但是現(xiàn)在的問題是,這個不屬于有形動產(chǎn)租賃,而屬于建筑服務(wù),按理說他們不能開3%的發(fā)票,還是說我理解的有問題,請老師解惑一下,謝謝
老師,您好,這個合同里面不含稅金額和稅額是這樣規(guī)定的,收了我們3個點的稅款,但是實際上我在收到對方發(fā)票的時候,因為對方是小規(guī)模,實際上只需要承擔(dān)1%的稅款,他給我們開的票含稅金額一共是26677沒錯,但是只有1%的稅額,發(fā)票上的稅額是26677/1.01*0.01,那我是不是可以問這個供應(yīng)商返還2%的稅點給我們,我們豈不是多付了2%的稅額
老師,我們公司是建筑服務(wù)行業(yè)的,一般納稅人,執(zhí)照上有含建筑服務(wù)分包,我們能開勞務(wù)派遣票嗎?如果能給甲方開了純?nèi)斯て焙螅聦俜职_進來的純?nèi)斯て蔽覀兡苁諉??收了后能按差額征稅處理嗎?這種情況的話是開普票還是專票?幾個點
老師好,咨詢一下,就是我們是小規(guī)模納稅人最多只能開3個點的發(fā)票,但是業(yè)務(wù)員簽的合同上寫的要開6個點的專票,我們開不出來,現(xiàn)在對方要求退這個稅額差價的錢,要怎么做賬呀[捂臉]就是4萬的合同,6個點的發(fā)票的話稅費不是2264.15嗎,現(xiàn)在對方要退1132.07給對方,請問走哪個科目?我不知道營業(yè)外支出對不對?
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準則,有個長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
23年有一筆賬務(wù)做錯,金額錄入錯誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報銷,導(dǎo)致賬務(wù)不對,怎么處理
老師,提供專利權(quán)使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
定期定額戶一個季度開票35萬,個稅怎么交?如何計算?
庫存商品減少,主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)量是一樣多還是咋計算了?
注會課程審計考試難度怎么樣?
庫存商品有125萬,實際從生產(chǎn)到現(xiàn)在,沒有賣出去,庫存置放了兩年,公司不干了,怎么處理這些生產(chǎn)的空心磚,可以做報廢處理嗎,或者賬面還有些進項,怎么處理掉
老師,有題不定項是甲公司由乙和丙共同創(chuàng)立,實收資本是1000萬,乙投資金500萬,丙投入原材料500萬,增值稅65,這65算資本公積嗎?
有稅務(wù)師講義課件嗎?
注會課程會計考試難度怎么樣?
是的,老師我按含稅,對方不同意, 他說他們進項專票也是價格合計的11.5%,不是價稅分離
都是一般納稅人怎么不能是價稅分離呢?
都是要進行抵扣的,因為我們是專業(yè)分包,我們開9%建筑服務(wù)給業(yè)主,他是建筑服務(wù)9%,但他也可以開13%租賃
你開出去價稅分離 收到的普票不用價稅分離 收到的專票要價稅分離
是的,都是專票來著
謝謝老師
那收到專票就要價稅分離 滿意請給五星好評,謝謝