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Q

收到紅沖發(fā)票,同時也收到了重開的正確發(fā)票,也收到了差額的退款,都在同一個月收到的。 請問怎么做賬務(wù)處理呢?

2025-04-14 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-04-14 10:53

你好,你這個每一筆單獨做就行了,比如說到紅沖的發(fā)票要你當時第一次收到藍字的時候是怎么做的?就做相反的就可以了,然后重新開的發(fā)票也就重新做。只是金額寫整數(shù)。

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齊紅老師 解答 2025-04-14 10:54

只是金額寫正數(shù),退款,你可以借銀行存款,貸其他應(yīng)收款。

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快賬用戶7665 追問 2025-04-14 10:59

沒明白,可以具體寫分錄舉例嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-14 11:02

你好,比如你當時是買辦公用品,借,管理費用,辦公費10貸,銀行存款10 結(jié)果只花了9塊,你就借,管理費用,辦公費-10貸,銀行-10 然后借借,管理費用,辦公費9貸,銀行存款9

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快賬用戶7665 追問 2025-04-14 11:06

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-04-14 11:08

你好,不用客氣的了。

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你好,你這個每一筆單獨做就行了,比如說到紅沖的發(fā)票要你當時第一次收到藍字的時候是怎么做的?就做相反的就可以了,然后重新開的發(fā)票也就重新做。只是金額寫整數(shù)。
2025-04-14
直接紅沖就可以了,原分錄紅沖
2020-01-06
先紅沖上月分錄,在做一個正確分錄
2020-11-10
您好!你根據(jù)正確的發(fā)票做賬。
2021-07-15
您好,成本不用沖回的,只有我們要開發(fā)票才沖回收入分錄的。成本本來就是對的,不用沖回。
2024-04-17
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