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老師,我們和其他公司共用的電表,每月由我們交給電力公司,我們收到別人的轉(zhuǎn)供電電費然后開了發(fā)票,這個怎么入賬?

2025-04-14 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-14 10:25

按其他業(yè)務(wù)收入處理

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按其他業(yè)務(wù)收入處理
2025-04-14
你好,沒有盈利的直接沖管理費用。
2022-12-14
你需要給別人開發(fā)票嗎?
2025-04-15
同學(xué)你好 計入其他業(yè)務(wù)收入
2021-09-18
你好 ;? ? 你們是代收代付? 你如果開票出去了 就得做收入處理的; 比如 借 銀行存款? 貸其他業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。支付出去 :借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款? ?
2022-03-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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