你好,可以的,操作沒問題。

原材料有些少了10萬左右,其中有些原材料已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,還在些原材料多了70萬,這是上任會計(jì)做的,多的原因是之前沒有發(fā)票就沒有按入庫到暫估入庫,導(dǎo)致中途使用了沒有管,直到拿到發(fā)票了才根據(jù)沒有實(shí)際出庫數(shù)量出庫,所以導(dǎo)致賬實(shí)不符,少的原因我接手的時(shí)候是有的,但是在當(dāng)月又使用出去了導(dǎo)致有些原材料是負(fù)的,請問這些怎么辦
原材料有些少了10萬左右,其中有些原材料已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,還在些原材料多了70萬,這是上任會計(jì)做的,多的原因是之前沒有發(fā)票就沒有按入庫到暫估入庫,導(dǎo)致中途使用了沒有管,直到拿到發(fā)票了才根據(jù)沒有實(shí)際出庫數(shù)量出庫,所以導(dǎo)致賬實(shí)不符,少的原因我接手的時(shí)候是有的,但是在當(dāng)月又使用出去了導(dǎo)致有些原材料是負(fù)的,請問這些怎么辦?
老師2月份材料已經(jīng)入庫,但是發(fā)票沒有開來,2月份此材料已經(jīng)暫估入庫,,那么3月份發(fā)票到了做賬,憑證后面附發(fā)票,入庫單,這個(gè)入庫單里就不用顯示2月份已經(jīng)入庫的材料了是吧,那么入庫單上還記錄下發(fā)票上的那個(gè)材料已經(jīng)再某月份,某號憑證已經(jīng)暫估入庫吧
有這樣一種情況:采購在7月份,一個(gè)月期間會不斷有貨物送達(dá)倉庫。但是我們跟供應(yīng)商是月結(jié)的,也就是說7月份的采購在8月份對賬、開票。目前我是根據(jù)8月份的發(fā)票才做原材料入庫的,但是有個(gè)問題!倉庫7月份就收到材料已經(jīng)入庫,我做賬是8月份原材料入庫,這就會導(dǎo)致不一致,請問這種情況,是怎么回事呢???
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個(gè)問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
請問老師,公司買煤2萬元用于員工取暖,但是發(fā)票開的是加工費(fèi)我們?nèi)朐谥圃熨M(fèi)用,在核算產(chǎn)品入庫陳成本時(shí),這2萬元算進(jìn)去嗎?
房產(chǎn)稅怎么計(jì)算繳稅,車船稅怎么計(jì)算繳稅,車購稅怎么計(jì)算繳稅,消費(fèi)稅怎么計(jì)算繳稅,土地使用稅怎么計(jì)算繳稅,資源稅怎么計(jì)算繳稅,耕地占用稅怎么計(jì)算繳稅
老師,你好,小規(guī)模租來的車庫租出去,租金收入怎么交稅啊,是差額交稅嗎?
老師,請問Excel在哪學(xué)怎么找不到了?
藍(lán)田縣那里能找到工作。
找郭老師,我們抖音平臺有店,有人買了99元的劵,和9.9的劵,這個(gè)收入怎么出賬?
@董孝彬老師,別的老師別回答
本月先申報(bào)了增值稅,納稅15000,已經(jīng)扣稅款,接著同一個(gè)稅期內(nèi)又申報(bào)了出口退稅可抵扣9千,正常來說應(yīng)該交6000對吧,可是已經(jīng)交了15000了,得向?qū)9軉T申請多交的9000了么,出口退稅的6000抵稅不能用到下期是吧
老師,如果公司基本戶的錢直接轉(zhuǎn)給公司的某個(gè)人,但是這筆錢是用作公司進(jìn)貨的。小規(guī)模的公司,他就是沒有進(jìn)貨的發(fā)票。這樣的事每個(gè)月都會發(fā)生一兩萬的金額。必須是打給個(gè)人。能成本嗎?
老師,您好,我們出口一個(gè)樣品,沒有收客戶錢。只收了客戶300美金運(yùn)費(fèi),不報(bào)關(guān),這個(gè)運(yùn)費(fèi)公戶付300美金并且開票,那怎么確認(rèn)收入?


我們是混凝土公司,有代加工的也有自己生產(chǎn)的,那我是不是需要把每樣原材料都做暫估
你好,這樣的話,你不直接暫估一個(gè)主營業(yè)務(wù)成本。
對哦,這樣也可以嗎
你好,可以的,操作沒問題。但是不要暫估太多。