同學(xué),你好 個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了,那這利潤(rùn)給合伙人 借:利潤(rùn)分配 貸:應(yīng)付利潤(rùn) 借:應(yīng)付利潤(rùn) 貸:銀行存款
我公司股東A占股50%,法人占股50%,認(rèn)繳注冊(cè)資本各250萬(wàn),A股東實(shí)繳資金70萬(wàn)已轉(zhuǎn)入公賬,因疫情原因該股東無(wú)法參與公司經(jīng)營(yíng)故要撤資,根據(jù)章程知道A股東已將全部股份轉(zhuǎn)讓給法人及另一自然人股東B,法人已將70萬(wàn)資金又轉(zhuǎn)入公賬,并未直接轉(zhuǎn)給A股東。有兩個(gè)問(wèn)題想咨詢下老師:1、A股東要求將70萬(wàn)打回個(gè)人賬戶,財(cái)務(wù)已打30萬(wàn)(當(dāng)時(shí)未反應(yīng)過(guò)來(lái)其中問(wèn)題就先轉(zhuǎn)了),余40萬(wàn)未付,該筆資金是否可以從公賬打給A股東, 余下款項(xiàng)是否還能夠轉(zhuǎn)出, 該操作正確嗎?不正確的話應(yīng)該怎么做。2、該筆資金是否屬于A股東的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,個(gè)稅是應(yīng)該按照70萬(wàn)的20%也就是14萬(wàn)申報(bào)嗎?是的話這14萬(wàn)應(yīng)該A股東承擔(dān)對(duì)嗎
您好,老師,我咨詢個(gè)問(wèn)題,我是勞務(wù)公司,然后我們有個(gè)配套的建筑公司,我這邊就是給建筑公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的,然后今年我們有一個(gè)合同是已經(jīng)完工了,今年需要全部確認(rèn)收入,但是我勞務(wù)公司的人工今年只做了70%,還有30%沒(méi)有做進(jìn)來(lái),現(xiàn)在是真的做不進(jìn)來(lái),我想著要不然就預(yù)提一次工資,直接借方進(jìn)項(xiàng)目成本,貸方就是掛一個(gè)人,那我這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理呢,我做了這個(gè)業(yè)務(wù),我這個(gè)月是不是得繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)呢,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,那明年在做這個(gè)項(xiàng)目的時(shí)候報(bào)上來(lái)的工資表我又該怎么充呢,假如說(shuō)后面就發(fā)生80萬(wàn)的人工費(fèi),那剩下的20萬(wàn)怎么辦,
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教您 第一個(gè):因我接手前面的會(huì)計(jì)賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬(wàn)的借方余額沒(méi)有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒(méi)有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個(gè)情況說(shuō)明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時(shí)再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無(wú)相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個(gè):清查時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對(duì)方的錢掛著賬(實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對(duì)方的款了),我也想寫個(gè)說(shuō)明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請(qǐng)問(wèn)老師有其他辦法嗎?
老師,我們集團(tuán)下有一家子公司,子公司的股東承包了子公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)及固定資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)等,股東在子公司占30%的股,也擔(dān)任法人,因?yàn)檫@個(gè)原因所以集團(tuán)把子公司承包給了股東個(gè)人,股東和子公司簽訂承包合同,自負(fù)盈虧,每年上交500萬(wàn)元的承包費(fèi),對(duì)外所有業(yè)務(wù)及開發(fā)票都以子公司為主體,因?yàn)榍叭暌咔樵?經(jīng)營(yíng)不太好,股東個(gè)人就沒(méi)有按時(shí)交承包費(fèi),去年年底,子公司把股東起訴了了,出了個(gè)諒解書,后來(lái)股友東付了一部分,但是通過(guò)子公司的經(jīng)營(yíng)收入從子公司的A銀行卡上轉(zhuǎn)到另B銀行卡上,然后再?gòu)腂銀行付到母公司摘要寫的是往來(lái)款,母公司用這筆錢來(lái)支付當(dāng)時(shí)蓋的廠房及購(gòu)進(jìn)設(shè)備款項(xiàng),股東個(gè)人沒(méi)有用自已的卡支付過(guò)承包費(fèi),也沒(méi)收到子公司的利潤(rùn)分成,怎么才能和稅務(wù)解釋說(shuō)明子公司和股東承包費(fèi)不成立?
老師,咨詢股權(quán)方面問(wèn)題,我公司注冊(cè)資本600萬(wàn),開始有兩個(gè)股東甲和乙,經(jīng)查,成立初期銀行進(jìn)賬單顯示甲實(shí)繳56萬(wàn),乙實(shí)繳24萬(wàn),后我接手后看公司賬上有兩個(gè)股東,老板甲說(shuō) 乙已經(jīng)撤了,實(shí)際現(xiàn)在是甲自己實(shí)際出資了80萬(wàn),給我了一份股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,還說(shuō)工商都變完了,我就調(diào)整了賬上股東的實(shí)收資本變成一個(gè)人了,也去稅務(wù)繳納了印花稅,按每人240000×0.0005×50%=60元,現(xiàn)在老板股東甲要將他手里100%的股權(quán)轉(zhuǎn)給他母親95%,自留5%,可是工商系統(tǒng)顯示:公司是甲100%控股,但是只出資了56萬(wàn),那個(gè)24萬(wàn)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的股權(quán)沒(méi)體現(xiàn)?,F(xiàn)在一頭霧水,不知道如何操作。 問(wèn)題:1.現(xiàn)在要怎么變工商實(shí)繳從56到80? 2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓也還需要先到稅務(wù)繳納個(gè)人所得稅和印花稅才可以在工商辦轉(zhuǎn)股,什么情況下可以不交個(gè)人所得稅? 3.實(shí)際股東轉(zhuǎn)讓金額,平價(jià)和溢價(jià)怎么寫好,怎么做合理? 問(wèn)題有點(diǎn)長(zhǎng),謝謝老師了
老師 房地產(chǎn)公司(一般納稅人和一般計(jì)稅)預(yù)售款按3個(gè)點(diǎn)預(yù)繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預(yù)售的商品房再交6個(gè)點(diǎn)的增值稅?是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預(yù)繳了 直接填報(bào)增值稅申報(bào)表按9個(gè)點(diǎn)申報(bào)
老師,查賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質(zhì)發(fā)票丟了,只有稅務(wù)局里面的記錄,那這個(gè)要怎么處理
老師,您好,我們這個(gè)銀行的費(fèi)用1到5月的給我整體開了一張發(fā)票,發(fā)票開到了5月,但我這個(gè)賬是分開做的,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么附這個(gè)附件,
老師增值稅降稅率給納稅人減輕負(fù)擔(dān)了嗎
老師,一家制造業(yè)公司每月期末存貨只有生產(chǎn)成本三百多萬(wàn),原材料跟庫(kù)存商品都沒(méi)有,這正常嗎?屬于賬務(wù)異常嗎
老師,這個(gè)人在公司是股東,這個(gè)公司申報(bào)稅沒(méi)有繳納有欠稅,他另外注冊(cè)一個(gè)公司影響新注冊(cè)的不?
我有一個(gè)公司,是河北的,在南京交的稅,怎么才能打出南京的交稅憑證
老師,清問(wèn)一下工商年報(bào)里的資產(chǎn)狀況信息使用的是期末數(shù)據(jù)還是年報(bào)的數(shù)據(jù)呢
老師,團(tuán)建活動(dòng)支出,計(jì)入管理費(fèi)用福利費(fèi)嗎
老師,我單位個(gè)體戶,給幾個(gè)員工發(fā)工資,這個(gè)工資需要申報(bào)個(gè)稅么
那意思是賬上的利潤(rùn)繳稅就相當(dāng)于利潤(rùn)分給股東了,股東從公戶轉(zhuǎn)賬到她個(gè)人卡就這么做對(duì)吧,那他們繳的經(jīng)營(yíng)所得稅是從她們個(gè)人卡扣的,她不打銀行單給我,我要體現(xiàn)這筆稅款嗎?
同學(xué),你好 不需要,就是他們自己繳納
可是有兩個(gè)股東,她轉(zhuǎn)款只轉(zhuǎn)到一個(gè)股東卡,另一個(gè)股東沒(méi)轉(zhuǎn),還有轉(zhuǎn)款可能超出她的分配比例了,超是不是計(jì)入其他應(yīng)收款之類的了?
超過(guò)了,就要放在其他應(yīng)收款里面了
好的,那另外一個(gè)股東的稅款也扣了,但沒(méi)有轉(zhuǎn)款給他呢?這個(gè)要在利潤(rùn)分配里面嗎?
同學(xué),你好 做到,利潤(rùn)分配里面
也是需要做借利潤(rùn)分配,貸應(yīng)付利潤(rùn),然后等他轉(zhuǎn)款時(shí)再?zèng)_利潤(rùn)分配是這樣做嗎?
同學(xué),你好 是的,等到給他轉(zhuǎn)款 借:應(yīng)付利潤(rùn) 貸:銀行存款
好的,謝謝老師的耐心指導(dǎo)
不客氣,祝工作順利
老師,就是這個(gè)是在2024年第四季度申報(bào)的,但利潤(rùn)分配當(dāng)時(shí)還是未分配的狀態(tài),在2025年1月2月才看到銀行回單轉(zhuǎn)款的個(gè)人卡,然后我在1月才做利潤(rùn)分配,這個(gè)不影響吧?
同學(xué),你好 不影響的
老師,是借:利潤(rùn)分配—應(yīng)付利潤(rùn)還是未分配利潤(rùn)呀?像這種合伙企業(yè),不涉及計(jì)提盈余公積之類的吧?直接按申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得繳稅部分分配的嗎?
利潤(rùn)分配—應(yīng)付利潤(rùn) 不涉及 對(duì)