您好可以截個(gè)圖看一下嘛?

請(qǐng)教一下由于11月份開(kāi)具了紅字發(fā)票沖銷“免稅”稅率的發(fā)票,導(dǎo)致本期申報(bào)增值稅時(shí)“減免稅申報(bào)表”帶出來(lái)了負(fù)數(shù),本期實(shí)際扣除金額如何填寫(xiě)(必須為正數(shù)且比第三欄數(shù)字大)?主表第八欄如何填寫(xiě)才不會(huì)提示圖三內(nèi)容?
2月份跨區(qū)域有工程項(xiàng)目,2月開(kāi)具了發(fā)票,3月10日跨區(qū)域預(yù)繳了相關(guān)的稅款,(增值稅:10074.03)為什么我申報(bào)2月份增值稅時(shí),填寫(xiě)附表4“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”欄次,抵扣本期實(shí)際抵減稅額(4534.96元)后,相對(duì)的主表第28欄次“分次預(yù)繳稅款”也帶出了對(duì)應(yīng)的(4534.96);點(diǎn)擊全申報(bào)后提示:主表第28欄“①分次預(yù)繳稅額” 填報(bào)異常 請(qǐng)檢查《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》是否存在錯(cuò)報(bào)或漏報(bào)!這是什么原因?
老師您好,一般納稅人,現(xiàn)才發(fā)現(xiàn)11月增值稅申報(bào)表第30行:本期應(yīng)繳納上期應(yīng)納稅額欄為“0”,已核實(shí)我們確實(shí)支付了10月份一半增值稅的,這一欄平時(shí)都是自動(dòng)帶出來(lái)的,為什么就11月申報(bào)表會(huì)沒(méi)帶出來(lái),這種情況應(yīng)該怎么處理呢,謝謝?
增值稅申報(bào)表服務(wù)那一列可以填數(shù),勞務(wù)那一欄是灰色的,只有第二欄自動(dòng)帶出了數(shù)(開(kāi)了專票),但是其他都填不了,這個(gè)應(yīng)該怎么辦呢
我們建筑服務(wù)行業(yè),大多數(shù)是開(kāi)9%的票,上個(gè)月開(kāi)了一筆6%技術(shù)服務(wù)發(fā)票,在申報(bào)時(shí)自動(dòng)讀取這筆金額就是在6%的稅率那一欄,主表第一欄本月數(shù)顯示這筆收入,那下面其中的第三欄要把這筆收入填上嗎??
老師公司的投資回報(bào)率如何計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以報(bào)銷不?是社會(huì)組織
疫苗我們沒(méi)證銷售 注射器和輸液器是三類器械,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上好像不包括三類 試紙又沒(méi)批文批號(hào)的,能不能開(kāi)票
老師,25年補(bǔ)交22年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的增值稅附加及企業(yè)所得稅,22年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,已經(jīng)在22年做賬了,但22年沒(méi)繳納增值稅及附加,現(xiàn)在專管員讓補(bǔ)繳,我們已經(jīng)繳納了,但是會(huì)計(jì)分量該怎么做呢
@樸老師 剛剛的問(wèn)題 想繼續(xù)咨詢您。
普票,給合作社開(kāi),稅號(hào)名稱都沒(méi)問(wèn)題,但是提示未查詢到購(gòu)買(mǎi)方信息,但是點(diǎn)確定也開(kāi)票成功了,這種發(fā)票能正常使用嗎
一般納稅人 進(jìn)貨30000萬(wàn),對(duì)方要求開(kāi)40000的發(fā)票 問(wèn)稅怎么算,謝謝
樸老師您好,個(gè)人把車出租給公司,需要增值稅個(gè)人所所稅。稅率多少?附加稅、印花稅需要交吧麻煩舉例子說(shuō)明,謝謝樸老師回復(fù)
這種他們都是微信溝通的
外貿(mào)企業(yè)出口退稅,申請(qǐng)通過(guò) 為什么退稅金額是0元


如圖所示
這個(gè)就是稅務(wù)局做出了個(gè)提示,您吧第一欄的數(shù)在第二欄也填寫(xiě)一下。
第二欄是貨物, 我們沒(méi)有開(kāi)貨物發(fā)票哦
咱們是屬于服務(wù)業(yè)嘛?
另外我看您本年累計(jì)第二欄有數(shù),但是和第一欄總數(shù)對(duì)不上的,那我們本期第二個(gè)第三欄空著就可以了,我們既不是貨物也不是勞務(wù)。