你需要一次抵扣所得稅就填寫,不需要的不用。
老師,季度所得稅里,有固定資產(chǎn)就要填企業(yè)所得稅的固定資產(chǎn)加速折舊嗎
小型微利企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)那個(gè)資產(chǎn)加速折舊是本季度有購入固定資產(chǎn)才填嗎
老師企業(yè)所得稅報(bào)表固定資產(chǎn)加速折舊表要填嗎,沒有加速折舊的,每月有計(jì)提固定資產(chǎn)折舊
季度報(bào)企業(yè)所得稅里面有個(gè)資產(chǎn)加速折舊表 ,企業(yè)賬本里有固定資產(chǎn)的需要填嗎?
老師,我們公司之前的賬斷了, 22年的采購發(fā)票系統(tǒng)沒勾選,我現(xiàn)在要補(bǔ)單進(jìn)去的話要怎么做分錄,借原材料 貸應(yīng)付賬款嗎
老師,我們公司已經(jīng)注銷了,注銷前收了筆款沒開票,這種該怎么處理呢,客戶要票,或者讓我們從原賬戶退款
其他綜合收益包括哪些是什么會(huì)計(jì)科目請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
老師,請(qǐng)問一下,出口退稅是在哪個(gè)月申報(bào)退稅?出口當(dāng)月確認(rèn)收入,次月申報(bào)嗎?
報(bào)銷時(shí) 金額 小數(shù)點(diǎn)可以四舍五入嗎?
老師想問一下,去國外出差沒有發(fā)票,用小票報(bào)銷能認(rèn)可嗎?
老師,勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人差額征稅計(jì)稅,適用一個(gè)季度開普票不超30萬的優(yōu)惠政策嗎
匯繳清算的時(shí)候資產(chǎn)總額自動(dòng)出來、從業(yè)人數(shù)也是自動(dòng)出來,是不是不要管他,這個(gè)是怎么計(jì)算出來?
以前年度損益調(diào)整的金額需要在所得稅匯算清繳表中列明嗎
你好,我們公司因?yàn)楣镜刂纷N了,有筆收款未開票,現(xiàn)在有個(gè)公司喊我們必須用已注銷的公司轉(zhuǎn)款,這種如果該怎么處理呢
一次抵扣所得稅是什么意思啊
你100萬購入進(jìn)來的,你想要一次抵扣這個(gè)100萬。
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅???
固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)可以呀
賬本里每個(gè)月有計(jì)提折舊費(fèi)呀, 折舊費(fèi)都入管理費(fèi)用——折舊費(fèi)了啊, 使利潤減少了,也算抵扣企業(yè)所得稅了吧?
對(duì)的是的。但是你那個(gè)是按月抵扣,按季度抵扣的不是嗎?這個(gè)政策是一次就可以抵扣呀。
不采用一次性抵扣,就不用填這個(gè)表是吧? 我就每個(gè)月正常計(jì)提折舊費(fèi)
對(duì)的對(duì)的,不要填寫,不用填寫
好的謝謝,還有報(bào)2024年匯算清繳提示交10塊錢,這個(gè)交10塊錢怎么做分錄
借利潤分配,未分配利潤但 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅經(jīng) 借應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅貸,銀行存款。
借所得稅費(fèi)用10 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅10 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅10 貸銀行存款10 這個(gè)對(duì)嗎
我企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以這么做。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以這么做。
這是我百度的,,沒看懂你寫的那個(gè)
你好,你百度的這個(gè)是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬。