你好,這個(gè)是要正常折舊

老師,我9月份購了設(shè)備30萬,然后已經(jīng)計(jì)提了14000多的折舊了,然后這個(gè)季度可以在固定資產(chǎn)加速折舊表上一次性扣除剩下未折舊的部分嗎?還是等匯算清繳的時(shí)候再來調(diào)
老師你好,我公司本年度產(chǎn)生利潤,由于很多票沒有收回來,所以做了,一次性固定資產(chǎn)的折舊。我想問的是,等到次年5月的時(shí)候,匯算清繳這個(gè)固定資產(chǎn)交就會(huì)不會(huì)讓我們?cè)倏鄢?/p>
老師你好,我2021年用了固定資產(chǎn)加速折舊,你看下表我2023年做2022年的匯算清繳時(shí)候應(yīng)該按照哪個(gè)金額做調(diào)增?固定資產(chǎn)折舊年限是4年,從2021年開始折舊的,每個(gè)年度匯算按照哪個(gè)金額做調(diào)增?
老師你好,關(guān)于研發(fā)費(fèi)用固定資產(chǎn)折舊,我們本來是有3個(gè)儀器專門用于研發(fā),所以每次計(jì)提折舊都是把這3個(gè)折舊入在研發(fā)費(fèi)用--固定資產(chǎn)折舊里,現(xiàn)在審計(jì)要我提供工時(shí)分配表,我怎么做,現(xiàn)在做的還能把研發(fā)用的其它不是研發(fā)設(shè)備往里分配嗎(當(dāng)時(shí)做帳沒有放進(jìn)去)
老師,我使用精抖云軟件,我們是民營醫(yī)院,固定資產(chǎn)我添加了卡片,我把醫(yī)療設(shè)備折舊提到主營業(yè)務(wù)成本里面可以嗎?每月自動(dòng)生成折舊,到年底再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我還要什么流程操作?
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺不對(duì),出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補(bǔ)賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
公司招了一個(gè)清潔阿姨,53歲,屬于退休人員返聘嗎?要給她購買社保嗎?能對(duì)公發(fā)放工資嗎
請(qǐng)樸老師回答,老師你剛才說的兩次意思不一樣,第一次說的是最后一筆業(yè)務(wù)下畫紅線,第二次說在本日合計(jì)下畫單紅線,哪個(gè)才是對(duì)的,如果紅線畫錯(cuò)位置了怎么辦?
老師,我想做一個(gè)內(nèi)賬的表,就是能知道我收了多少錢,還有多少錢沒回,付了多少錢,還有多少錢沒付,開了哪些票,還有哪些票沒開,請(qǐng)問有模板嗎?


年度所得稅匯算時(shí)加速折舊,一次性計(jì)入費(fèi)用,沖減所得稅可以嗎?
你好,你可以稅法上一次稅前扣除,只是在會(huì)計(jì)上仍然正常做折舊。
賬上要怎么做呢?還是說賬上不變,只是年度匯算時(shí)在匯算表上做加速折舊,那提交的年度財(cái)務(wù)報(bào)表是加帶折舊后的利潤還是正常折舊后的利潤呢?這兩個(gè)利潤差異有幾百萬呢。
你好,是的,只是在匯算清繳的時(shí)候填寫。賬上是正常做折舊
年度提交的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)和所得稅的數(shù)據(jù)不一致,差異很大,是要怎么處理呢?
你好,這個(gè)要看是什么原因,最重要的是確定哪一個(gè)是對(duì)的,哪一個(gè)是錯(cuò)的,要去修改錯(cuò)誤的。