收入的賬務(wù)處理 開具發(fā)票確認(rèn)收入時(shí): 小規(guī)模工程公司開具工程票確認(rèn)收入,由于是小規(guī)模納稅人,不涉及進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,增值稅采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。假設(shè)征收率為 3%(目前階段性優(yōu)惠政策下可能有調(diào)整,這里以常規(guī)情況舉例 )。 不含稅收入 = 500000÷(1 %2B 3%)≈485436.89 元 增值稅額 = 485436.89×3%≈14563.11 元 借:應(yīng)收賬款 500000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 485436.89 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅 14563.11 收到工程款時(shí): 借:銀行存款 500000 貸:應(yīng)收賬款 500000 成本的賬務(wù)處理 1 月份收到部分成本票時(shí): 假設(shè) 1 月份收到的成本票金額為 X 元(X < 500000 - 200000 ),根據(jù)成本票內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理,比如成本票是材料采購(gòu)發(fā)票。 借:工程施工 —— 合同成本(原材料等科目 ) X 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 X 對(duì)于 1 月份已發(fā)生但未取得發(fā)票的成本(暫估部分 ): 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,雖然沒有取得發(fā)票,但屬于 1 月份的成本應(yīng)該進(jìn)行暫估入賬。對(duì)于未收到的 20 萬成本,暫估分錄如下: 借:工程施工 —— 合同成本 200000 貸:應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付款 200000 3 月份收到剩余 20 萬成本票時(shí): 先沖銷之前的暫估分錄: 借:工程施工 —— 合同成本 - 200000 貸:應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付款 - 200000 再根據(jù)實(shí)際收到的發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理: 借:工程施工 —— 合同成本 200000 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 200000 期末結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 將工程施工的成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,假設(shè)工程施工 —— 合同成本科目余額為總成本(包含 1 月份已取得發(fā)票成本和暫估成本 ),分錄如下: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (工程施工 —— 合同成本科目余額 ) 貸:工程施工 —— 合同成本 (工程施工 —— 合同成本科目余額 ) 結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 485436.89 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (工程施工 —— 合同成本科目余額 ) 本年利潤(rùn) (差額,若成本小于收入則在貸方,反之在借方 ) 借:本年利潤(rùn) 14563.11 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅 14563.11
老師您好,我們公司12月開發(fā)票并收到貨款20萬,但是這20萬對(duì)應(yīng)的成本我們是要結(jié)到24年1月份,這種情況收到的20萬還能做為預(yù)收賬款嗎?
老師,我們是小規(guī)模工程公司,1月份開了50萬的工程票,并在1月收到工程款,但1月只收到一部成本票,還有一部份20萬在3月才收到,我在1月份的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計(jì)4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費(fèi)發(fā)票成本怎么弄啊?
老師不好 462題第五題為什么除以1.09啊?不是簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?
請(qǐng)問下,過程有點(diǎn)長(zhǎng),是這樣的,我們公司是做美發(fā)的,然后我們是用軟件收款的,我們公司經(jīng)常做活動(dòng),有時(shí)候充100送10元,有時(shí)候充500送一90元,就是每次都不一樣,我該怎么核算這個(gè)收入呢,用借貸怎么算,或者小白沒學(xué)過會(huì)計(jì)的又怎么算收入,你看軟件倒出來收入是一天8000元,但是有些是會(huì)員卡刷卡的,有些是現(xiàn)金的,這個(gè)直接按照軟件的不對(duì),利潤(rùn)偏高,可是我也不知道到底怎么算真實(shí)收入,我也不知道到底哪些是會(huì)員卡,哪些是100送10元活動(dòng)還是500送50的,這個(gè)是不是算不到準(zhǔn)呀,求解,我們老板要我們做利潤(rùn)表,可是用導(dǎo)出來的軟件收入做出來不準(zhǔn)呀,老師這個(gè)是不是無解呀
老師你好 464 題 4000—300是什么意思 兩個(gè)數(shù)字單位不一樣還能相減嗎?
老師您好,請(qǐng)問鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院因醫(yī)療糾紛等原因墊付患者醫(yī)療費(fèi)用,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)怎么寫分錄呢?
老師你好,投資者預(yù)期收益率為什么不能作為折現(xiàn)率呢,
老師固定資產(chǎn)更新決策為什么不能用現(xiàn)值指數(shù)法呢,
超豪華小汽車才要交消費(fèi)稅吧?
老師,我給客戶開了32萬的發(fā)票,因我公司發(fā)貨延期了,對(duì)方在幾個(gè)月后付款時(shí)直接扣了我司1600元,我要怎么做賬?
老師為什么庫(kù)存股會(huì)導(dǎo)致每股收益增加,老師什么是配售股票呢,用大白話給我解釋一下唄謝謝
老師,我沒有做繼續(xù)教育是不是不能報(bào)名參加中級(jí)會(huì)計(jì)考試,繼續(xù)教育得需要時(shí)間吧,我現(xiàn)在是不是跟不上了?
那20萬在1月份暫估,結(jié)轉(zhuǎn)這20萬成本,我是在3月份結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
還是我在一月份先把那20萬成本暫估后直接就結(jié)轉(zhuǎn)了??
同學(xué)你好 暫估成本就是為了結(jié)轉(zhuǎn)的
那我3月收到成本票并在3月付款,怎么做這個(gè)分錄?
原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的 然后按發(fā)票再做藍(lán)字分錄