一般來(lái)說(shuō),增值稅及城建稅等應(yīng)由獲得評(píng)標(biāo)費(fèi)的個(gè)人承擔(dān),因?yàn)槠涮峁﹦趧?wù)是納稅義務(wù)人。但雙方也可協(xié)商約定由公司承擔(dān),不過(guò)公司承擔(dān)的這部分稅費(fèi)通常不能在企業(yè)所得稅前扣除。
老師,您好,我們有一家勞務(wù)公司,這個(gè)公司就是啥業(yè)務(wù)也沒(méi)有,光就是代開(kāi)發(fā)票的,代開(kāi)發(fā)票后我跟對(duì)方也把成本票要來(lái)了,現(xiàn)在牽扯報(bào)個(gè)稅,前幾次個(gè)稅都是通過(guò)我們從銀行走了流水,然后把現(xiàn)金取出來(lái)了做的工資表,就像現(xiàn)在這個(gè)月就沒(méi)啥業(yè)務(wù),老師像這種的我個(gè)稅怎么申報(bào)合適呢。
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下,我們是建筑行業(yè),項(xiàng)目上的農(nóng)民工工資是他們?cè)谵r(nóng)民工專(zhuān)戶(hù)發(fā)的,從2020年9月份到2021年6月份的,現(xiàn)在要在勞務(wù)公司把農(nóng)民工工資做為勞務(wù)費(fèi)開(kāi)票出來(lái)做項(xiàng)目上的成本,現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題就是:現(xiàn)在開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,勞務(wù)公司要為所有在農(nóng)民工專(zhuān)戶(hù)發(fā)了工資的勞務(wù)人員申報(bào)個(gè)稅,從去年到今年快一年的工資能在今年申報(bào)嗎?如果現(xiàn)在開(kāi)始申報(bào)之前領(lǐng)的工資,那么那些勞務(wù)人員現(xiàn)在又在別的項(xiàng)目工作,別的項(xiàng)目也會(huì)為他們申報(bào)個(gè)稅,那么就會(huì)一年超過(guò)6萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)事怎么處理?
老師,我們是建筑勞務(wù)分包公司,2020下半年施工單位一直給我們代發(fā)工資,當(dāng)時(shí)以為給我們代發(fā)的工資對(duì)方已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅并入賬了,所以這筆款我們公司沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅和入賬,結(jié)果到年底對(duì)方要求開(kāi)票時(shí),要包含這筆款(即工資),所以這筆款一直掛在應(yīng)收賬款下(其實(shí)對(duì)方已經(jīng)作為工資發(fā)掉了),我現(xiàn)在該怎么處理?可以放在今年3月里入賬并且報(bào)稅嗎?
老師,你好!我們老板有個(gè)朋友,人家把活承包給我們勞務(wù)公司了,現(xiàn)在對(duì)方給我們轉(zhuǎn)入了一筆錢(qián),給工地的工人發(fā)工資,因?yàn)閷?duì)方是個(gè)人,所以沒(méi)有給我們開(kāi)票,那么人家給我們轉(zhuǎn)入的錢(qián)是收入?我們公司給代發(fā)工資是作為公司的成本?這個(gè)個(gè)稅是由我們公司進(jìn)行申報(bào)?申報(bào)是按照工資薪金申報(bào)還是勞務(wù)所得申報(bào)呢?
老師,我們公司24年5月份按正常工資薪金申報(bào)了一筆評(píng)標(biāo)費(fèi)950,現(xiàn)在對(duì)方要求我們改成勞務(wù)報(bào)酬,勞務(wù)發(fā)票也代開(kāi)回來(lái)了,增值稅跟城建稅9快多,是對(duì)方承擔(dān)的吧
車(chē)學(xué)堂不小心注銷(xiāo)了怎么登陸
在廣東珠海如何申領(lǐng)外建項(xiàng)目的個(gè)稅密碼
老師,我們有筆外債借款,收到銀行通知說(shuō)到賬了,但是沒(méi)有入賬,需要辦理跨境人民幣入賬,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)到賬是到什么意思,到哪了?
老師你好!請(qǐng)問(wèn)一下我今天才注冊(cè)的話(huà)個(gè)體工商戶(hù),下周要開(kāi)票,什么時(shí)候去申報(bào)呢?
我們是一般納稅人公司銷(xiāo)售使用過(guò)的貨車(chē)分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷(xiāo)售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購(gòu)合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸,簽的銷(xiāo)售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸,這樣合理?
老師,有一個(gè)500萬(wàn)不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開(kāi)發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi),可以只用“其他應(yīng)收款”一個(gè)往來(lái)科目核算嗎?
你好,老師!我們有個(gè)公司,小規(guī)模納稅人,前任會(huì)計(jì)每月都申報(bào)著個(gè)稅,但是呢每月都沒(méi)有實(shí)際支付。 眼前沒(méi)有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
如果公司幫承擔(dān),增值稅跟代扣代繳的個(gè)人所得稅,怎么做賬
增值稅9.41+個(gè)人所得稅30
借營(yíng)業(yè)外支出計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2024年做賬是,借:管理費(fèi)用-評(píng)標(biāo)費(fèi)950,貸:銀行存款950,需要沖減嗎
同學(xué)你好 這個(gè)需要的
沖減以后怎么做會(huì)計(jì)分錄
同學(xué)你好 直接沖減了然后再做一營(yíng)業(yè)外支出的
那這筆950的評(píng)標(biāo)費(fèi)實(shí)實(shí)在在已經(jīng)是支出了的
營(yíng)業(yè)外支出不是公司幫承擔(dān)的稅而已嗎
這個(gè)有發(fā)票嗎?有發(fā)票可以這樣做不用調(diào)整 沒(méi)有發(fā)票的話(huà)可以不做分錄調(diào)整 直接匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就可以
24年按正常工資薪金申報(bào)就是沒(méi)有發(fā)票
這個(gè)月開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票過(guò)來(lái),要改成勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)
公司這邊幫承擔(dān)增值稅跟個(gè)人所得稅
工資不需要有發(fā)票的勞務(wù)才需要發(fā)票
這個(gè)評(píng)標(biāo)的人員不是我們本單位的員工
但是去年按了正常工資薪金給人家申報(bào),當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票
現(xiàn)在人家要求更正成勞務(wù)報(bào)酬,發(fā)票也開(kāi)過(guò)來(lái)了
公司幫他承擔(dān)那些稅費(fèi)
要怎么做賬務(wù)處理
同學(xué)你好 那就改勞務(wù)費(fèi)的分錄 重新開(kāi)發(fā)票
我不調(diào)賬了,直接就做一筆借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款的分錄行不
稅務(wù)方面有影響嗎
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 調(diào)增交稅一般沒(méi)事
好的謝謝老師
滿(mǎn)意請(qǐng)給好評(píng)1好評(píng),謝謝
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