把票放進(jìn)24年的帳本就行
老師您好,請(qǐng)問(wèn)23年的暫估,在匯算前沒(méi)有全部拿到發(fā)票,剩余多暫估的不是真實(shí)的,現(xiàn)在在24年5月紅沖了那部分未拿到發(fā)票的暫估 現(xiàn)在做23年匯算清繳,這個(gè)沖掉的暫估是不填進(jìn)去還是填進(jìn)去做調(diào)增呢?也不知道這樣做對(duì)不對(duì)
23年的暫估,24年匯算前開(kāi)具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是在做完匯算過(guò)后,次月對(duì)方?jīng)_紅了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我還需要在調(diào)增23年的企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn):24年12月的進(jìn)項(xiàng)票,我1月入庫(kù),2月勾選認(rèn)證,現(xiàn)在要計(jì)算24年12月31日止要補(bǔ)多少進(jìn)項(xiàng)票沖暫估,是按入庫(kù)日期來(lái)算吧,不是按開(kāi)票日期吧,就是匯繳前要調(diào)整的暫估金額=12月的暫估金額減掉25年1-3月的進(jìn)項(xiàng)票金額,是看入庫(kù)日期吧,不是看開(kāi)票日期吧?
老師24年匯算需要調(diào)增不含稅22萬(wàn),因沒(méi)有取得進(jìn)項(xiàng)票,調(diào)增完后,我今年還是沒(méi)有取得票,是不是要沖掉去年的暫估,再把暫估做到今年?
我24年暫估缺的進(jìn)項(xiàng)票,我今年這個(gè)月拿到票,就匯算不要調(diào)增了對(duì)吧?是不是把票放進(jìn)24年的帳本就行?還是 在這個(gè)4月需要沖掉暫估重做?
長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤(rùn)是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來(lái)認(rèn)繳資本500萬(wàn),新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬(wàn)元?
老板虛增工資成本,財(cái)務(wù)人員有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,看一下這是小紅書導(dǎo)出來(lái)8月的明細(xì),我要怎么做賬?收入里面有真實(shí)的交易,也有刷單的金額。我刷單的金額大于收入金額。其他300元,實(shí)際到帳只有285.2元
老師 客戶是在阿里國(guó)際站下單的 付款也是走平臺(tái)付款的 但我們走的是0110可以退稅嗎
零申報(bào)報(bào)稅是不是里面都是零不用填?
考試時(shí)候以前年度損益調(diào)整不寫出二級(jí)科目會(huì)扣分嗎
老板把員工的工資公賬發(fā)一部分,私戶發(fā)一部分。財(cái)務(wù)人員有什么風(fēng)險(xiǎn)?
債券算資本成本為什么不扣稅
開(kāi)票人可以是法人嗎?
不要沖掉暫估重做嗎?
金額一致就不需要重做
如不一致,直接在今年4月沖暫估再做嗎?
還是要調(diào)24年的帳?
暫估入庫(kù) 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨? 借;庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ? 庫(kù)存商品/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(跨年調(diào)整損益)/成本費(fèi)用(暫估差額)? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
我是問(wèn)沖暫估重做,直接在今年4月做是否可以?
你現(xiàn)在做這個(gè)分錄。根據(jù)情況刪減科目 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ? 庫(kù)存商品/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(跨年調(diào)整損益)/成本費(fèi)用(暫估差額)? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)
沖不是就把24年的分錄做紅字嗎?再重做呀?為什么像你這樣說(shuō)的做?
成本費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生,不能紅沖了,今年只能調(diào)整差額影響的利潤(rùn)
假如我暫估30萬(wàn)在生產(chǎn)成本里,去年收10萬(wàn),今年收18萬(wàn),現(xiàn)差額2萬(wàn),不想?yún)R算調(diào)增,現(xiàn)在4月份應(yīng)怎么做,麻煩寫詳細(xì)點(diǎn)
暫估入庫(kù) 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨? 借;庫(kù)存商品20 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商20 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20 貸:庫(kù)存商品20 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商20? ? ??? ?? 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 18 ? ? ? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 2
就是把差額2萬(wàn),增加到未分配利潤(rùn),這筆就在今年4月份做?
?怎不回了呢?
是的,差額直接調(diào)整利潤(rùn)分配
那個(gè)應(yīng)該是上年的成本,不能做到今年