 
                            把票放進(jìn)24年的帳本就行

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師您好,請問23年的暫估,在匯算前沒有全部拿到發(fā)票,剩余多暫估的不是真實(shí)的,現(xiàn)在在24年5月紅沖了那部分未拿到發(fā)票的暫估 現(xiàn)在做23年匯算清繳,這個沖掉的暫估是不填進(jìn)去還是填進(jìn)去做調(diào)增呢?也不知道這樣做對不對
23年的暫估,24年匯算前開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是在做完匯算過后,次月對方?jīng)_紅了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我還需要在調(diào)增23年的企業(yè)所得稅嗎?
請問:24年12月的進(jìn)項(xiàng)票,我1月入庫,2月勾選認(rèn)證,現(xiàn)在要計(jì)算24年12月31日止要補(bǔ)多少進(jìn)項(xiàng)票沖暫估,是按入庫日期來算吧,不是按開票日期吧,就是匯繳前要調(diào)整的暫估金額=12月的暫估金額減掉25年1-3月的進(jìn)項(xiàng)票金額,是看入庫日期吧,不是看開票日期吧?
老師24年匯算需要調(diào)增不含稅22萬,因沒有取得進(jìn)項(xiàng)票,調(diào)增完后,我今年還是沒有取得票,是不是要沖掉去年的暫估,再把暫估做到今年?
我24年暫估缺的進(jìn)項(xiàng)票,我今年這個月拿到票,就匯算不要調(diào)增了對吧?是不是把票放進(jìn)24年的帳本就行?還是 在這個4月需要沖掉暫估重做?
 
                增值稅哪些專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)?區(qū)分小規(guī)模還是一般納稅人嗎?
老師,我剛收到這樣一條信息。但是我2024年企業(yè)年報(bào)已經(jīng)報(bào)了的
上個月新增一個員工,但是當(dāng)月又離職了,9月份我給她做了社保轉(zhuǎn)入然后又做了退工, 難道要給她交9月份社保嗎?
申報(bào)企業(yè)所得稅的時候,需要填一個資產(chǎn)是否損失,這個怎么填
現(xiàn)在開票要求嚴(yán)不嚴(yán)格,比如說伊利牛奶原味125ml, 有些客戶要求比較多的,要求只開"牛奶""兩個字,數(shù)量多少件這樣。能這樣開票嗎?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,有負(fù)數(shù)余額,是代表什么?
核定征收期間,超額度了。我如果更正申報(bào),來年還能繼續(xù)核定征收么
凈資產(chǎn)就是報(bào)表里的所有者權(quán)益對嗎
那現(xiàn)在我要問一個問題,具體一點(diǎn),7月發(fā)放6月工資表工資,因?yàn)楣举~上錢不夠,給其中一個人延期發(fā)放,在8月進(jìn)行發(fā)放。 6月工資總額4萬,其他人社保個人部分是0,這個人的應(yīng)發(fā)工資是1萬,社保個人部分是500,個稅是200,我在當(dāng)月應(yīng)該怎么做賬,下月發(fā)放他的工資又該怎么做賬
殘疾人保障金,工資總額是只要發(fā)放工資都算嗎


不要沖掉暫估重做嗎?
金額一致就不需要重做
如不一致,直接在今年4月沖暫估再做嗎?
還是要調(diào)24年的帳?
暫估入庫 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨? 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ? 庫存商品/利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)/成本費(fèi)用(暫估差額)? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計(jì) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
我是問沖暫估重做,直接在今年4月做是否可以?
你現(xiàn)在做這個分錄。根據(jù)情況刪減科目 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ? 庫存商品/利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)/成本費(fèi)用(暫估差額)? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計(jì)
沖不是就把24年的分錄做紅字嗎?再重做呀?為什么像你這樣說的做?
成本費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生,不能紅沖了,今年只能調(diào)整差額影響的利潤
假如我暫估30萬在生產(chǎn)成本里,去年收10萬,今年收18萬,現(xiàn)差額2萬,不想?yún)R算調(diào)增,現(xiàn)在4月份應(yīng)怎么做,麻煩寫詳細(xì)點(diǎn)
暫估入庫 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨? 借;庫存商品20 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商20 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本20 貸:庫存商品20 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商20? ? ??? ?? 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 18 ? ? ? 利潤分配-未分配利潤 2
就是把差額2萬,增加到未分配利潤,這筆就在今年4月份做?
?怎不回了呢?
是的,差額直接調(diào)整利潤分配
那個應(yīng)該是上年的成本,不能做到今年