可修改另一個(gè)科目 未分配利潤(rùn)
請(qǐng)問(wèn)老師,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用中的累計(jì)攤銷,在資產(chǎn)負(fù)債表里為何體現(xiàn)在無(wú)形資產(chǎn)中為負(fù)數(shù)對(duì)嗎?
老師,填年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)去年年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表長(zhǎng)期待攤費(fèi)用數(shù)據(jù)填錯(cuò)到上一欄無(wú)形資產(chǎn)上了,現(xiàn)在電子稅務(wù)局里還不太好更正,今年年報(bào)長(zhǎng)期待攤上還有數(shù)據(jù),要不要去修改年初數(shù)啊
期初民間非盈利組織一直不平衡,報(bào)表一直不對(duì),請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)是7萬(wàn)那負(fù)債在哪里填金額才能平
資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)原價(jià)和累計(jì)折舊的數(shù)據(jù)做了修改,請(qǐng)問(wèn)這張資產(chǎn)負(fù)債表左右怎么平衡?要修改負(fù)債那邊哪一塊,才能使報(bào)表平
資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不對(duì),請(qǐng)問(wèn)修改長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,那么對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表要改哪里才能平衡?
老師,您好,我報(bào)個(gè)稅,登陸自然人扣激端登陸不上,總顯示這個(gè),是扣激端軟件問(wèn)題,還是電腦系統(tǒng)問(wèn)題?
請(qǐng)問(wèn)一下:一個(gè)人可以任職三家公司當(dāng)法人嗎?并在每家公司申報(bào)個(gè)稅工資 3500可以嗎?
老師,我公司與融資租賃公司簽訂了一份融資租賃-售后回租合同,我公司實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,想問(wèn)下融資租賃公司給我公司開(kāi)具的發(fā)票是開(kāi)合同中租金本金加租息的合計(jì)(即每月付款金額),還是只是開(kāi)具租息部分的,本金部分不用開(kāi)票?
老師,收到票據(jù)之后又背書給別的公司怎么做分錄
老師,已經(jīng)清算轉(zhuǎn)讓的公司,前期的債權(quán)債務(wù)應(yīng)該怎么處理,應(yīng)該去找誰(shuí)
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,A跟B簽了合同,B付A130萬(wàn),有合同,這個(gè)里邊,A又需要付B 1萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)A給B 開(kāi)了票,怎么走賬。這1萬(wàn)確認(rèn)收入嗎?
老師,年均銷售額怎么計(jì)算的?。勘热缃衲?-8月總共銷售了120萬(wàn),那這個(gè)年均銷售額怎么計(jì)算???
老師請(qǐng)問(wèn)甲方以工抵房42萬(wàn)價(jià)格給我們公司房子,我們又抵供應(yīng)商以40萬(wàn)價(jià)格,老師會(huì)計(jì)分錄怎么處理謝謝
老師我們一次性采購(gòu)了5000個(gè)塑料箱,15元每個(gè),一共7.5萬(wàn),因?yàn)楝F(xiàn)在老板想做利潤(rùn),所以這筆7.5萬(wàn)的箱子,我可以怎么做呢
請(qǐng)問(wèn)一下增值稅留底的分錄怎么寫
老師,由于從財(cái)務(wù)公司把賬接回來(lái),固定資產(chǎn)折舊以及攤銷費(fèi)用對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)我要怎么增加科目調(diào)整哈?目前待攤費(fèi)用攤銷變成負(fù)數(shù)3萬(wàn)多了
財(cái)務(wù)公司把賬接過(guò)去時(shí),做成其他業(yè)務(wù)成本了,可是是費(fèi)用,我想一直做到待攤費(fèi)用里面顯示
最好重新梳理下,賬完全亂了
我知道,但問(wèn)題我要怎么增加把原值恢復(fù)回去?
若是多攤銷了,直接做相反分錄沖銷
費(fèi)用也可以計(jì)入折舊科目嗎?
固定資產(chǎn)折舊,可計(jì)入管理費(fèi)用-折舊
老師,由于外賬公司把賬目修改了,原值沒(méi)有顯示出來(lái),我想把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用原值補(bǔ)做進(jìn)去,原值是205000元,已攤銷94166.64元,剩余未攤銷110833.36元,怎么補(bǔ)做分錄哈?
外賬公司做到 借其他業(yè)務(wù)成本 貸累計(jì)折舊了,現(xiàn)在跨年了,怎么補(bǔ)做分錄
原值是205000元,已攤銷94166.64元,剩余未攤銷110833.36元
原來(lái)是怎么做的分錄?
購(gòu)買時(shí):借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用205000元 貸:銀行存款 攤銷時(shí):借管理費(fèi)用-攤銷 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-攤銷 以上是我做的分錄 但是到后面財(cái)務(wù)公司做成分錄如下 借其他業(yè)務(wù)成本 貸:累計(jì)折舊(做了2個(gè)月的攤銷)
財(cái)務(wù)公司是計(jì)入的固定資產(chǎn),現(xiàn)在想調(diào)成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 ?