可修改另一個(gè)科目 未分配利潤(rùn)
請(qǐng)問(wèn)老師,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用中的累計(jì)攤銷,在資產(chǎn)負(fù)債表里為何體現(xiàn)在無(wú)形資產(chǎn)中為負(fù)數(shù)對(duì)嗎?
老師,填年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)去年年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表長(zhǎng)期待攤費(fèi)用數(shù)據(jù)填錯(cuò)到上一欄無(wú)形資產(chǎn)上了,現(xiàn)在電子稅務(wù)局里還不太好更正,今年年報(bào)長(zhǎng)期待攤上還有數(shù)據(jù),要不要去修改年初數(shù)啊
期初民間非盈利組織一直不平衡,報(bào)表一直不對(duì),請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)是7萬(wàn)那負(fù)債在哪里填金額才能平
資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)原價(jià)和累計(jì)折舊的數(shù)據(jù)做了修改,請(qǐng)問(wèn)這張資產(chǎn)負(fù)債表左右怎么平衡?要修改負(fù)債那邊哪一塊,才能使報(bào)表平
資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不對(duì),請(qǐng)問(wèn)修改長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,那么對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表要改哪里才能平衡?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買裝蒜網(wǎng)袋和罩衣花了50元會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司要融資,a公司有房產(chǎn)證為我公司提供擔(dān)保抵押,我公司沒(méi)有房產(chǎn)證,我們簽抵押擔(dān)保合同,抵押人是我公司,抵押權(quán)人是a公司對(duì)么
發(fā)票抬頭是兩個(gè)個(gè)人,怎么開(kāi)具 現(xiàn)在要開(kāi)
,我公司進(jìn)口了銅磚,銅磚包含了黃金部分,金是免稅,所以進(jìn)口增值稅只收了非黃金部分,我們做貿(mào)易賣出去,開(kāi)了黃金免稅發(fā)票和非黃金征稅發(fā)票,所以進(jìn)口增值稅要不要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師,這個(gè)規(guī)定了解嗎?是什么意思
個(gè)體戶只開(kāi)銀行公戶,開(kāi)發(fā)票,不做稅務(wù)登記會(huì)怎么樣呢 可以的嗎
老師,有個(gè)員工2024年年收入超12萬(wàn),7月我去稅務(wù)給她刪了一個(gè)月5000元工資,現(xiàn)在收入應(yīng)該是低于12萬(wàn),但是稅務(wù)局后臺(tái)還是顯示她12萬(wàn)多的工資未變,她本人也沒(méi)在6月30日前做過(guò)個(gè)人所得稅匯算清繳?,F(xiàn)在讓她在個(gè)稅APP上補(bǔ)做2024年個(gè)稅匯算可以嗎,金額會(huì)不會(huì)就變過(guò)來(lái)低于12萬(wàn)了,這個(gè)我也沒(méi)做過(guò)。有疑問(wèn)?
公司中途建賬之前買的電焊機(jī)要怎么入賬電焊機(jī)500元
老師辦理跨區(qū)域外徑證合同金額填的9萬(wàn),開(kāi)了發(fā)票9萬(wàn),甲方說(shuō)發(fā)票金額少了,應(yīng)該是10萬(wàn),可以在原來(lái)外經(jīng)證的基礎(chǔ)上再預(yù)繳外經(jīng)證1萬(wàn)的稅金嗎
請(qǐng)問(wèn)有經(jīng)驗(yàn)的老師,企業(yè)未按時(shí)報(bào)工商年報(bào),列入異常狀態(tài),解鎖需要提供審計(jì)報(bào)告等,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)審計(jì)報(bào)告主要記錄的是什么東西?為什么要這個(gè)年審報(bào)告?。恐x謝
老師,由于從財(cái)務(wù)公司把賬接回來(lái),固定資產(chǎn)折舊以及攤銷費(fèi)用對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)我要怎么增加科目調(diào)整哈?目前待攤費(fèi)用攤銷變成負(fù)數(shù)3萬(wàn)多了
財(cái)務(wù)公司把賬接過(guò)去時(shí),做成其他業(yè)務(wù)成本了,可是是費(fèi)用,我想一直做到待攤費(fèi)用里面顯示
最好重新梳理下,賬完全亂了
我知道,但問(wèn)題我要怎么增加把原值恢復(fù)回去?
若是多攤銷了,直接做相反分錄沖銷
費(fèi)用也可以計(jì)入折舊科目嗎?
固定資產(chǎn)折舊,可計(jì)入管理費(fèi)用-折舊
老師,由于外賬公司把賬目修改了,原值沒(méi)有顯示出來(lái),我想把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用原值補(bǔ)做進(jìn)去,原值是205000元,已攤銷94166.64元,剩余未攤銷110833.36元,怎么補(bǔ)做分錄哈?
外賬公司做到 借其他業(yè)務(wù)成本 貸累計(jì)折舊了,現(xiàn)在跨年了,怎么補(bǔ)做分錄
原值是205000元,已攤銷94166.64元,剩余未攤銷110833.36元
原來(lái)是怎么做的分錄?
購(gòu)買時(shí):借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用205000元 貸:銀行存款 攤銷時(shí):借管理費(fèi)用-攤銷 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-攤銷 以上是我做的分錄 但是到后面財(cái)務(wù)公司做成分錄如下 借其他業(yè)務(wù)成本 貸:累計(jì)折舊(做了2個(gè)月的攤銷)
財(cái)務(wù)公司是計(jì)入的固定資產(chǎn),現(xiàn)在想調(diào)成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 ?